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學堂用戶_ph587533
于2020-05-31 07:37 發布 ??2158次瀏覽
佟老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2020-05-31 07:37
你好,是借管理費用
學堂用戶_ph587533 追問
2020-05-31 07:39
如果是預付的呢?
佟老師 解答
2020-05-31 09:28
可以先做預付款,然后做管理費用
2020-05-31 11:33
做預付賬款然后收到票時做管理費用,就是跟應付賬款沒有關系嗎?
2020-05-31 11:34
跟其他應付款沒關系?
2020-05-31 17:28
是的,做預付賬款,跟應付賬款沒有關系的
跟其他應付款也沒有關系
預付賬款性質是先支付
2020-05-31 19:57
好的,謝謝老師
2020-05-31 20:07
不客氣祝你學習愉快!
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老師您好!公司籌備期間所有的費用都是借的別人的錢,做會計分錄的時候是不是這樣做 借:管理費用或者其他什么 貸:其他應付款 謝謝!
答: 是的,同學,是這樣做。
老師,4月份母公司替子公司交了審計費五千,借管理費用審計費五千,貸其他應付款母公司,5月份發票五千開的子公司名字,發票沖減怎么寫會計分錄
答: 你當時沒收到發票,卻做了管理費用?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老板以前買飛機票自己掏錢,現在補錄。會計分錄:借:管理費用-差旅費;貸:其他應付款—老板名字
答: 你好,是的,是這樣做分錄的
老師,5月份法人支付的一筆費用計入管理費用。但是發票要6月開,已做的會計分錄如下,需要更改嗎?借:管理費用貸:其他應付款
討論
支付房租和物管費的會計分錄怎么做呢?是借:管理費用還是其他應付款?
請問法人現金支付房租沒有向公司報銷,房東還沒有開發票給公司,這樣怎么做會計分錄?借:其他應付款 -法人 貸:管理費用-房租租金這樣做分錄嗎?
老師,你好,新成立的公司,刻章費是老板自己的腰包掏的錢,會計分錄這樣子可以不?借:管理費用 貸:其他應付款
公司張三之前幫公司付費用,借;管理費用、貸:其他應付款,還款的會計分錄
佟老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
★ 4.98 解題: 36803 個
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學堂用戶_ph587533 追問
2020-05-31 07:39
佟老師 解答
2020-05-31 09:28
學堂用戶_ph587533 追問
2020-05-31 11:33
學堂用戶_ph587533 追問
2020-05-31 11:34
佟老師 解答
2020-05-31 17:28
佟老師 解答
2020-05-31 17:28
佟老師 解答
2020-05-31 17:28
學堂用戶_ph587533 追問
2020-05-31 19:57
佟老師 解答
2020-05-31 20:07