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燕
于2020-03-09 11:23 發布 ??1758次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-03-09 11:24
你好,如果沒有報銷也沒有取得發票,現在是不需要做分錄的。
燕 追問
2020-03-09 11:27
公司是去年年中成立的,出現這個情況,如果不做賬的話,有經營卻沒有經營場地的憑證說不過去把?可以計提嗎?
立紅老師 解答
2020-03-09 11:52
你好,可以先計提,但在匯算清繳結束前需要取得發票
2020-03-09 11:57
請問計提的話分錄是怎么做呢?法人暫時不報銷,還沒有取得發票。。
2020-03-09 12:07
你好,借:管理費用貸:其他應付款——法人
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老師您好!公司籌備期間所有的費用都是借的別人的錢,做會計分錄的時候是不是這樣做 借:管理費用或者其他什么 貸:其他應付款 謝謝!
答: 是的,同學,是這樣做。
老師,4月份母公司替子公司交了審計費五千,借管理費用審計費五千,貸其他應付款母公司,5月份發票五千開的子公司名字,發票沖減怎么寫會計分錄
答: 你當時沒收到發票,卻做了管理費用?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老板以前買飛機票自己掏錢,現在補錄。會計分錄:借:管理費用-差旅費;貸:其他應付款—老板名字
答: 你好,是的,是這樣做分錄的
老師,5月份法人支付的一筆費用計入管理費用。但是發票要6月開,已做的會計分錄如下,需要更改嗎?借:管理費用貸:其他應付款
討論
支付房租和物管費的會計分錄怎么做呢?是借:管理費用還是其他應付款?
請問法人現金支付房租沒有向公司報銷,房東還沒有開發票給公司,這樣怎么做會計分錄?借:其他應付款 -法人 貸:管理費用-房租租金這樣做分錄嗎?
老師,你好,新成立的公司,刻章費是老板自己的腰包掏的錢,會計分錄這樣子可以不?借:管理費用 貸:其他應付款
公司張三之前幫公司付費用,借;管理費用、貸:其他應付款,還款的會計分錄
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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燕 追問
2020-03-09 11:27
立紅老師 解答
2020-03-09 11:52
燕 追問
2020-03-09 11:57
立紅老師 解答
2020-03-09 12:07