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左岸
于2018-11-15 15:35 發布 ??1281次瀏覽
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2018-11-15 15:36
你好,當作科目差錯調整一下
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老師 你好,之前應該是費用沖抵應收款 但是掛成其他應該收款了 是以前年度的事
答: 你好,當作科目差錯調整一下
以前年度的應收款,誤入到其他公司,現在應該怎么調回來
答: 你好!你可以借應收賬款A 貸應收賬款B
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問之前年度的應收賬款多掛了,現在是做以前年度損益嗎
答: 你好,應收賬款多掛了,與應收賬款對應的多掛了或者少入賬的科目是什么呢?
以前年度的應收款少記金額,現在發現了,應該做什么分錄?
討論
老師以前年度建賬時把應收款1.5萬做成15萬現才發現要怎么調過來
你好,請問我想調整其他應收款到以前年度損益怎樣調
老師請問一下,我要把19年已經發放的8-11月工資調到其他應收款,怎么調啊?是要用到以前年度損益嗎?這個科目怎么用啊??
老師,以前年度應付帳款做成了應收賬款,并且多做了幾十萬,實際應付款也是付清了,以前請的是代賬公司,去年才請會計,賬非常爛,初始數據不對。這實際不存在的應收賬款怎么處理呢?數額不小80萬
莊老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
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