
老師,以前年度應(yīng)付帳款做成了應(yīng)收賬款,并且多做了幾十萬,實際應(yīng)付款也是付清了,以前請的是代賬公司,去年才請會計,賬非常爛,初始數(shù)據(jù)不對。這實際不存在的應(yīng)收賬款怎么處理呢?數(shù)額不小80萬
答: 你好,應(yīng)收賬款是借方余額還是貸方?
以前年度的應(yīng)收賬款掛少了 應(yīng)付賬款掛多了 現(xiàn)在怎樣做調(diào)整?
答: 您好,紅字沖回錯誤分錄,按正確的重新計提
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度的應(yīng)付賬款,錯打成應(yīng)收賬款,剛剛看見,怎么處理?
答: 你好!紅字沖減,然后做正確的。

