- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-11-15 13:25
,需要計提的
你可以看一下這個過程
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時會計分錄為:
借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
其他應收款--社會保險費(個人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計提會計分錄為:
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716
貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500
貸;應付職工薪酬-工資3500
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為:
借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500
貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279
應交稅費--應交個人所得稅 0
庫存現金/銀行存款 (實發數)3221
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你好
借:營業外支出
貸:銀行存款
計提的時候
借:管理費用等
貸:應付職工薪酬-社保和公積金
繳納的時候
借:應付職工薪酬-社保和公積金
貸:銀行存款
2021-10-20 14:15:55

你好,計提時,
借管理費用,
貸應付職工薪酬--社保費,
繳交,
借應付職工薪酬--社保費,其他應收款-個人社保,貸銀行存款,
2021-05-26 11:25:57

你好,同學需要計提的你社保部分就是企業部分是需要集體的。
2022-03-16 17:30:12

你好,社保需要計提,當月計提,當月繳納的。
2020-07-09 11:45:01

借管理費用,工資1/社保2貸應付職工薪酬工資1/社保2
2020-05-14 17:13:07
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