老師匯算清繳的時候一次性抵扣的固定資產在24年 問
本年計提折舊:賬載金額就是計提的金額,稅收金額就是0 答
老師,我們的進項票稅額 已經抵扣了,現在他們要紅沖 問
你好,這個你要做進項轉出。 答
今天20號繳了4月及5月的社保款,但是4月的工資現在 問
同學你那就只能零申報 答
老師,像我們是亞馬遜跨境電商走9810轉0110香港報 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師個體戶經營投資數額有1萬元,沒有開通稅務收入 問
學員您好,需要的,即使沒有稅款也要進行申報 答

建筑公司一般納稅人,我們有一項工程己財審,但沒收到工程尾款,也沒開發票,稅務局說財審完的項目要把剩余部分工程款的稅金交了,我們公司沒收到款,沒開發票,稅交完了要如何做會計分錄?以后開票回款又要如何做會計分錄?
答: 1、先把剩余部分工程款確認收入做應收賬款2、稅交完后,正常做分錄就行 借:應交稅費 貸:銀行存款 以后開票回款,沖減應收賬款就行。借:銀行存款 貸:應收賬款
有一項工程己財審,但沒收到工程尾款,也沒開發票,稅務局說財審完的項目要把剩余部分工程款的稅金交了,公司沒收到款,沒開發票,稅交完了要如何做會計分錄?
答: 雖然沒收到款,增值稅的納稅義務已經發生了,這筆錢是以后會收回來的話,就價稅分離記入收入掛應收賬款。如果以后收不回來了,應當記成壞賬損失。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,我們是建筑企業,收到別人給我們開了一張工程款發票,該如何入賬?開票單位是個建設工程公司,我們的工程沒有勞務分包,我該如何做會計分錄
答: 您好,那這張發票是什么情況產生的?沒有分包對方怎么開分包發票給你們?

