
老師你好,19.11月份做賬的應交稅費貸方余額查了1分導致余額差1分怎么辦
答: 你好,這種情況直接計入營業外收支就好了。
老師,前面的會計做賬一般戶的扣稅沒有做進賬里面,導致應交稅費有很多余額,現在可以直接座平嗎
答: 您好,現在是可以補賬的,把前面漏做的補全。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
年末的時候應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)和應交稅費-應交增值稅(進項稅額)的余額怎么做賬?還有應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)也要余額,怎么處理?
答: 借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額),應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)

