應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,月底余額在貸方,科目余額時(shí)月底要做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,老師如果這樣做的話只是應(yīng)交稅費(fèi)科目無(wú)余額了,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅科目還是有余額撒?
小小漢子
于2016-08-22 16:36 發(fā)布 ??1130次瀏覽
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李老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-08-22 16:44
銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,我們最后做的是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,只是應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目無(wú)余額,那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額呢???
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您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2017-06-09 14:48:21

你好,無(wú)論借方貸方都要轉(zhuǎn),如貸方余額分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,借方余額則到分錄
2019-03-22 10:00:00

老師,我上年增值稅沒(méi)有做上面步驟的結(jié)轉(zhuǎn),今年3月份補(bǔ)做上面分錄結(jié)平可以么
2016-03-09 16:02:09

您好,未交增值稅是沒(méi)有余額的,需要繳納增值稅的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,繳納增值稅的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸銀行存款
2019-07-21 16:23:00

您好!是的。進(jìn)項(xiàng)稅也一直有余額啊
2017-05-16 10:11:03
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