
9月份代開的增值稅專用發票,增值稅已經交過了,10月份準備去稅局紅沖,現在申報7-9月的附加稅,還需要交這張準備紅沖發票的附加稅么?
答: 你好,需要交的,因為沖紅發票所屬期在10月,所以只能在10-12月的申報中體現并減少相應增值稅。
老師,我10月份紅沖了張專票。10月份需要申報9月份增值稅,紅沖的這個金額能抵9月份開票的增值稅嗎?
答: 您好, 不可以的,紅沖的只能抵扣10月的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模納稅人,6月開具普通發票一張,7月份報稅時 繳納了增值稅及附加,客戶通知不收普票,7月份在系統中開具紅字發票同時去稅局·代開專票,發票的時候重新繳納了增值稅,我現在申報7-9月的增值稅
答: 您好!你直接申報就可以了。但是之前交稅的要申請退稅。

