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Ss
于2019-01-09 10:16 發布 ??640次瀏覽
王晶老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2019-01-09 10:19
你好,10月份紅沖的發票,申報表應該寫負數吧
Ss 追問
2019-01-09 10:22
寫負數,會自動跳開為0。寫不了
王晶老師 解答
2019-01-09 10:31
哦哦? ,那只能填0申報了
2019-01-09 10:37
這樣的話,那我營業收入怎么填寫呢?是要減掉紅沖的么?還是怎么樣?
2019-01-09 10:39
營業收入減去紅沖的
2019-01-09 11:01
好的。謝謝老師。
2019-01-09 11:02
呃呃? ,不用客氣的
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9月代開的專票,10月紅沖了。10-12月沒開票,就稅局代開紅沖。現在申報10-12月的增值稅,申報表是填寫0么?
答: 你好,10月份紅沖的發票,申報表應該寫負數吧
客戶9月代開了專票,10月紅沖了。申報10-12月的增值稅。要怎么去填寫呢
答: 10月開紅字是沖回10-12月的銷售額。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我10月份紅沖了張專票。10月份需要申報9月份增值稅,紅沖的這個金額能抵9月份開票的增值稅嗎?
答: 您好, 不可以的,紅沖的只能抵扣10月的
9月份開的發票,發現錯了,10月開紅字發票,10月征期內暫未申報9月稅,請問10月沖紅能直接抵9月增值稅嗎?
討論
10月份開進來的發票已認證并且抵扣,12月對方沖紅,我在增值稅申報表應該怎么填寫
小規模季報10月開具專票11月又紅沖,收入為0,增值稅怎么申報納稅,具體怎么填寫?
10月份紅沖了9月份的發票,10月份未開具發票,10月份報稅,去稅局按負數申報的,現在11月份申報稅,該怎么申報,我的銷項怎么抵扣
我是小規模納稅人,去年12月代開了10萬的增值稅普票,因業務需要,今年1月我沖紅了3萬,還代開了2萬的普票,導致報稅出現負數。請問應如何填寫增值稅申報表。
王晶老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
★ 4.99 解題: 45615 個
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Ss 追問
2019-01-09 10:22
王晶老師 解答
2019-01-09 10:31
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2019-01-09 10:37
王晶老師 解答
2019-01-09 10:39
Ss 追問
2019-01-09 11:01
王晶老師 解答
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