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送心意

玲老師

職稱會計師

2018-10-11 15:29

您好 借應交稅費-減免稅額  貸管理費用  負數 
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追問

2018-10-11 15:42

那老師我們這月還有一個稅控盤抵扣,本來要交1000元的增值稅,有個抵扣,不是應該交800就可以了嗎

追問

2018-10-11 15:43

那我那筆稅控盤抵扣的怎么接著做,是做到結轉增值稅之后嗎

玲老師 解答

2018-10-11 15:48

您好 稅盤這個金額 直接填寫主表 減征額欄和附表可以 
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追問

2018-10-11 15:49

那分錄怎么寫

玲老師 解答

2018-10-11 15:54

稅盤抵扣的分錄  
 借 應交稅費-應交增值稅(減免稅款  貸借:管理費用

追問

2018-10-11 16:09

可是我最后結轉增值稅是計入應交稅費_未交增值稅了,那繳納時怎么減了這200元

玲老師 解答

2018-10-11 16:17

你好 期末是把應交的增值稅結轉到 未交增值稅里。

追問

2018-10-11 16:21

玲老師 解答

2018-10-11 16:22

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2019-04-04 11:37:33
借管理費用貸銀存 借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數
2020-07-10 19:51:41
你好,本月購買時 借:管理費用-辦公費480 貸:銀行存款480 下個月抵扣時 借:管理費用-辦公費 -480 借:應交稅費-增值稅 480
2019-05-29 10:58:52
金稅盤和報稅盤共820元的賬務處理: 購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產時),   借:管理費用820     貸:銀行存款/現金820 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)820 借:管理費用-820 若是作為固定資產的,應通過“遞延收益”科目進行賬務處理(此種情況請按照以上分錄進行賬務處理)。 服務費330元的賬務處理: 支付技術維護費時,   借:管理費用 330     貸:銀行存款/現金 330 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 330 借:管理費用 -330
2018-12-18 19:37:59
您好 借應交稅費-減免稅額 貸管理費用 負數 如果您的問題已解決請點五星好評!謝謝!
2018-10-11 15:29:14
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