
上個月暫估的原材料,這個月發票開回來了!如果充暫估實際發票入賬
答: 是要將上月的暫估分錄紅沖后,然后按照實際取得的發票重新編制分錄的。
8到10月購進了好多原材料,沒有發票入賬,可以先用些什么資料掛賬!
答: 你好 可以用入庫單以及對送貨單來暫估 付款了的話 還有付款單一起
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師:如果20年5月收到原材料發票,這里面包含19年我暫估入庫的,還有20年1-4月入庫的,請問怎么入賬,我是要做一筆沖19年的,然后重做一筆入庫嗎?
答: 年底發票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調整 借:成本費用 貸:應付賬款-暫估 下個月發票來了 貸:以前年度損益調整 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調整 貸:應付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤


囡囡~培霞 追問
2018-08-17 11:30
囡囡~培霞 追問
2018-08-17 11:30
張艷老師 解答
2018-08-17 11:34