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淡定的機器貓
于2018-07-25 11:51 發布 ??1299次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2018-07-25 11:51
您好!你可以計入營業外收入。
淡定的機器貓 追問
2018-07-25 11:57
能直接計入利潤分配--未分配利潤?
宋生老師 解答
你好!不能。是從營業外收入轉入本年利潤,然后再到利潤分配
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長期未能支付的應付賬款和股東借款怎么處理?
答: 您好!你可以計入營業外收入。
幾筆應付賬款,股東代付,可以做借:應付賬款,貸:其他應付款-股東嗎
答: 同學,你好,有供應商的收款收據還有公司的授權代付證明,可以這么操作的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司向股東借款已經600萬,一直在其他應付賬款掛賬,想問一下可以怎么處理,不要一直掛賬?
答: 如果實收資本沒有到賬,可以作為實收資本入賬。如果原來的資本已經全部到賬,也可以增資,作為實收資本入賬
我公司有一筆向A公司的借款80000元,掛應付賬款好幾年了,A公司原來跟我們是一個股東和法人,現在A公司已經整個轉給別人了,連名字都變了,這筆錢我們肯定是不用還給A公司了,我公司這邊怎么處理這筆帳?
討論
賬上的應付賬款,年底的時候用現金支付償還,是不是可以這樣做賬借:應付賬款 貸:庫存現金如果庫存現金不夠支付的是否可以將應付賬款轉到應付賬款股東名下(股東同意這樣操作)借:應付賬款 貸:其它應付款-股東這樣做對嗎?
您好,股東墊資可以掛應付賬款嗎
以公司名義購買辦公樓 款是股東墊付的 墊付的款股東說入股借:預付賬款-開發商 貸:其他應付款-股東有發票是借 固定資產 貸:預付賬款-開發商入股借:其他應付款-固定 貸:實收資本
在公司沒成立前,貨款由股東墊付,其他雜費啥的都是由股東先付的,都是掛付給股東其他應付款的賬的,由股東墊付的貨款給供應商,然后會計處理為:借:應付賬款,貸:其他應付款,收到供應商的貨款:借:銀行存款,貸:應付賬款,然后銀行收到錢還給股東:借:其他應付款 貸:銀行存款 ,現在是:其他應付款余額在借方了,現在如何賬務處理?現在這家公司要注銷,然后其他應付款在借方,如何平賬?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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淡定的機器貓 追問
2018-07-25 11:57
宋生老師 解答
2018-07-25 11:57