
購買電視銀行先付了幾次款,都是掛預付賬款,后來發票到了,本來應該是沖預付賬款的,但是貸方弄錯了,變成借:固定資產,貸:其他應付款,現在因為固定資產錄入了卡片,沖紅沖不了?這樣要怎么處理?
答: 借;其他應付款 貸;預付賬款 做這個調整分錄
以公司名義購買辦公樓 款是股東墊付的 墊付的款股東說入股借:預付賬款-開發商 貸:其他應付款-股東有發票是借 固定資產 貸:預付賬款-開發商入股借:其他應付款-固定 貸:實收資本
答: 你好,整個過程是這樣進行賬務處理的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,公司要轉讓,要把往來賬全清掉,預收賬款貸方掛了100多萬,其他應付款貸方也掛了100多萬,固定資產掛了20多萬,已經累計折舊了9萬多,我要如何清掉這些科目?
答: 該付的付,該收的收,固定資產都賣了,做固定資產清理,應付和應收收不回來不付的那些都計入營業外收入或者支出交稅

