不是一直在交涉嗎?交涉時(shí)沒(méi)有超期吧。 問(wèn)
您好,這的話,交涉期間是沒(méi)有超期的 答
你好 老師 我想問(wèn)下 公司內(nèi)帳 比如有一筆收入是5 問(wèn)
你好同學(xué),如果是內(nèi)賬做這么做的是對(duì)的 答
請(qǐng)問(wèn)老師,我們子公司有三四家,母公司對(duì)外投資超過(guò)5 問(wèn)
你好,合并報(bào)表你達(dá)到控制以上就可以了。控制以上就必須要做合并報(bào)表 答
你好老師,領(lǐng)用的材料成本無(wú)法確定成本的時(shí)候怎么 問(wèn)
您好,領(lǐng)用材料無(wú)法確定成本是因?yàn)閿?shù)量無(wú)法確定,還是因?yàn)閱畏轃o(wú)法確定? 完工入庫(kù)產(chǎn)品的成本要根據(jù)其材料成本、人工成本和分配的輔助成本進(jìn)行確定,所以做賬的時(shí)候,這些賬目要細(xì)分,才能做得出來(lái)。 答
老師,我社保單位部分少計(jì)提1.78,那匯算社保基數(shù)和 問(wèn)
匯算社保基數(shù)和實(shí)付寫(xiě)一樣的數(shù)字,可以 答

在公司沒(méi)成立前,貨款由股東墊付,其他雜費(fèi)啥的都是由股東先付的,都是掛付給股東其他應(yīng)付款的賬的,由股東墊付的貨款給供應(yīng)商,然后會(huì)計(jì)處理為:借:應(yīng)付賬款,貸:其他應(yīng)付款,收到供應(yīng)商的貨款:借:銀行存款,貸:應(yīng)付賬款,然后銀行收到錢(qián)還給股東:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在是:其他應(yīng)付款余額在借方了,現(xiàn)在如何賬務(wù)處理?現(xiàn)在這家公司要注銷,然后其他應(yīng)付款在借方,如何平賬?
答: 您好!其他應(yīng)付款在借方,代表是多付了,為債權(quán),應(yīng)當(dāng)向股東收回。另中間有筆分錄為收到供應(yīng)商的貨款,有這樣的業(yè)務(wù)嗎?
我想問(wèn)下收到年前的發(fā)票會(huì)計(jì)處理怎么做?年前未收到發(fā)票做的是 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
答: 具體是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,9月我單位向總公司預(yù)借了服務(wù)費(fèi)20萬(wàn)(收到:借銀行存款一20萬(wàn)貨其他應(yīng)付款-20萬(wàn))今年一月我單位跟總公司結(jié)帳27萬(wàn),總公司扣除了借款20萬(wàn),剩余7萬(wàn)付給我們,同時(shí)我們也開(kāi)具了270,000的發(fā)票這帳要怎么做?能詳細(xì)的賬務(wù)處理告訴我一下嗎?
答: 你好 借款 1. 借銀行存款20萬(wàn) 貸其他應(yīng)付款-20萬(wàn) 2. 借應(yīng)收賬款 27萬(wàn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 沖抵 借銀行存款7萬(wàn) 其他應(yīng)付款20萬(wàn) 貸應(yīng)收賬款 27萬(wàn)

