
老師你好,9月我單位向總公司預(yù)借了服務(wù)費(fèi)20萬(收到:借銀行存款一20萬貨其他應(yīng)付款-20萬)今年一月我單位跟總公司結(jié)帳27萬,總公司扣除了借款20萬,剩余7萬付給我們,同時(shí)我們也開具了270,000的發(fā)票這帳要怎么做?能詳細(xì)的賬務(wù)處理告訴我一下嗎?
答: 你好 借款 1. 借銀行存款20萬 貸其他應(yīng)付款-20萬 2. 借應(yīng)收賬款 27萬貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 沖抵 借銀行存款7萬 其他應(yīng)付款20萬 貸應(yīng)收賬款 27萬
收到母公司的往來款(周轉(zhuǎn))賬務(wù)處理借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款—母公司;后來又支付給回母公司賬務(wù)處理:借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款這樣處理對(duì)嗎?
答: 你好! 對(duì)的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,公司2018年12月向法人借款100萬,賬務(wù)處理是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款。現(xiàn)在2019年12月借款到期,重新簽了延期的借款合同,賬務(wù)上需要怎么處理呢?
答: 等于借款沒有還,不用再做新的分錄,你好

