
支付金稅盤服務(wù)費(fèi)還有減免時(shí)怎么做帳?
答: 你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
金稅盤和金稅盤服務(wù)費(fèi)跨年了沒有申報(bào)減免,之后的年還可以申報(bào)減免嗎?之前都做為管理費(fèi)用計(jì)帳的。
答: 你好 正常是可以減免的 你沒有增值稅要交 你最好是先填寫報(bào)表 留抵 留底沒有時(shí)間限制
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)教老師:企業(yè)在申報(bào)增值稅時(shí)減免的820元(購(gòu)置金稅盤及服務(wù)費(fèi))怎樣做帳?
答: 如果因計(jì)算錯(cuò)誤導(dǎo)致企業(yè)多繳納的稅費(fèi),稅務(wù)機(jī)關(guān)不以退回,那多繳納的稅費(fèi)是不是列入”營(yíng)業(yè)外支出“?
老師,我有個(gè)金稅盤服務(wù)費(fèi),需要減免,計(jì)提附加稅的時(shí)候是減去金稅盤服務(wù)費(fèi)的金額計(jì)提嘛?
購(gòu)買金稅盤和稅控防偽服務(wù)費(fèi)共820,我上月做了管理費(fèi)用,申報(bào)時(shí)減免的表上填了的,怎么扣稅時(shí)沒有減免呢

