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一小規模企業第四季度零申報,是不是填1,(增值稅納稅申報表--小規模納稅人適用)2,增值稅納稅申報表--小規模納稅人適用附列資料)3,增值稅減免稅申報明細表
公司是一般納稅人轉為小規模納稅人,留低的進項稅額,需要轉到商品的成本里邊去?然后增值稅申報表要進項稅額轉出,申報對嗎? 在轉為小規模以前收到的專票還要不要認證了?
老師,一般納稅人轉小規模,還有留底3月1日生效,2月份增值稅申報變有留底,這些留底需要申報2月時,在增值稅申報表上做進項稅額轉出嗎?
9月底轉為小規模了,但具體執行是從10月份,9月已申報了增值稅,有留抵進項,那么12月申報小規模納稅人增值稅報表時,可以將留抵的稅額在附表2申報進項稅額轉出嗎


遠航 追問
2018-07-09 18:51
QQ老師 解答
2018-07-09 18:52