老師:2023年我們有增值稅加計(jì)抵減,申報(bào)增值稅報(bào)表 問(wèn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 答
老師,請(qǐng)問(wèn)怎么查詢一家公司是不是一般納稅人? 問(wèn)
您好,在電子稅務(wù)局上面看增值稅的報(bào)表就可以了 答
請(qǐng)問(wèn)老師:分公司不就地分?jǐn)偠惪睿瑒t無(wú)需單獨(dú)匯算清 問(wèn)
你好,說(shuō)起來(lái)差不多是這樣,但是實(shí)操中看稅務(wù)局要求。 答
提問(wèn)公司給業(yè)務(wù)員發(fā)放工資522.3元,代扣社保,實(shí)發(fā)工 問(wèn)
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資522.3, 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸、其他應(yīng)收款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保522.3 答
老師好,請(qǐng)問(wèn):一般納稅人 月末增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn) ? 年末 問(wèn)
增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄包括以下幾個(gè)步驟: 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 答

老師 請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們是餐飲業(yè),供應(yīng)商送來(lái)的原材料都是一個(gè)月結(jié)一次,比如說(shuō)這一個(gè)月蔬菜款是10023元,我做憑證這個(gè)月蔬菜也是10023元 但是給供應(yīng)商結(jié)賬的時(shí)候可能會(huì)吧零頭去掉 那我這個(gè)憑證要怎么弄,
答: 去掉的錢不入憑證,按實(shí)際支付入帳。
餐飲企業(yè),因?yàn)橐咔槠陂g未營(yíng)業(yè),原材料損壞,應(yīng)該怎么做憑證
答: 您好,借待處理理財(cái)產(chǎn)損益貸原材料,借管理費(fèi)用貸,待處理財(cái)產(chǎn)損益
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 上月采購(gòu)的原材料 這月付款給供應(yīng)商怎么做憑證
答: 上個(gè)月,借原材料,貸,應(yīng)付賬款 這個(gè)月,借,應(yīng)付賬款,貸,銀行存款
你好 我想問(wèn)我一下 供應(yīng)商給我們送的材料一共是2894元 我們給供應(yīng)商打款3240 多了346元 供應(yīng)商又把346退回來(lái)了 我要怎么做憑證
如一個(gè)供應(yīng)商購(gòu)入原材料-主板,該做什么憑證?因?yàn)橄到y(tǒng)上面沒(méi)有這家供應(yīng)商,不添加的情況下該怎么做?
怎樣在excel中登記記賬憑證,餐飲業(yè)每天的各種原材料都有購(gòu)入,是一種材料登記一張憑證還是合并登記一張


林老師 解答
2015-11-22 17:13
林老師 解答
2015-11-23 08:14