
小規(guī)模代開專票,當月作廢,稅款直接扣了(后期銀行給退回了)。下月又重開可了一張,又交了一遍稅費,我在當月做的紅字沖銷分錄 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅這樣對嗎借:應交增值稅——銷項稅額貸:銀行存款那下月銀行退回的稅和重開的發(fā)票分錄都怎么做啊,麻煩老師給說下
答: 親,這個是做確認收入,?借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 你這個開紅字不是做這個,
老師,您好,現(xiàn)在查2018年以前會計記錯了,作廢發(fā)票,已作廢發(fā)票金額她也記入到記:應收賬款,貸銷項稅額,主營業(yè)務收入,價稅合計有27萬左右,現(xiàn)在要 怎樣更正呢
答: 同學你好 直接更正就可以了 原分錄負數(shù)紅沖然后按照正確的金額來做
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應收賬款- -283800 主營業(yè)務收入 -280990.1應交稅費-應交增值稅 -2809.9 應收賬款- 283800 主營業(yè)務收入 280990.1應交稅費-應交增值稅 8429.7應交稅費-應交增值稅 5619.8 營業(yè)外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業(yè)外收入是沒問題的


欣慰的硬幣 追問
2025-07-15 10:44
宋生老師 解答
2025-07-15 10:44
欣慰的硬幣 追問
2025-07-15 10:46
宋生老師 解答
2025-07-15 10:51