老師,我們這個公司,是單獨成立,只交社保用的,之前會計做的,老板每次轉錢進來,掛的都是‘’其他應付款-股東‘’,到年底這個金額就特別大。 我是這么做的,借:其他應付款-股東 貸:其他應付款-社保,以后再轉錢,掛這個“其他應付款-社?!?,繳納社保,借:管理費用-社保 貸:銀行存款,我想問下 我這么做可以嗎? 還有個問題,這個“其他應付款-社?!币恢睊熨~可以嗎?不用借:其他應付款-社保 貸:銀行存款嗎?我問下其他會計說,最后這個沖減其他應付款的分錄是錯的
圓寶
于2025-07-10 12:13 發布 ??17次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2025-07-10 12:14
你的處理有錯誤,正確邏輯:
股東轉錢:直接掛 “其他應付款 - 股東”,無需過 “其他應付款 - 社保”。
繳社保:
借:管理費用 - 社保
貸:銀行存款
同時用股東轉的錢沖股東往來:
借:其他應付款 - 股東
貸:銀行存款
相關問題討論

借:管理費用--殘保金
貸:其他應付款-殘保金
繳納時
借:其他應付款-殘保金
貸:銀行存款
2018-10-10 10:58:44

您好
計提的時候
借:管理費用-單位社保費
貸:應付職工薪酬-社保費
繳納的時候
借:應付職工薪酬-社保費
借:其他應收款-個人社保費
貸:銀行存款
2020-08-21 16:39:55

同學你好
不可以
都要計提的
2021-12-07 10:26:50

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款或現金
供參考
2017-05-27 15:54:40

你好,按下面分錄
計提工資:
借:管理費用-工資,
管理費用-社保
貸:應付職工薪酬--工資
應付職工薪酬--社保
發工資:
借:應付職工薪酬--工資
貸:銀行存款,其他應付款--個人社保
付社保:
借:應付職工薪酬--社保
其他應付款--個人社保
貸:銀行存款
2019-03-08 16:47:09
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
圓寶 追問
2025-07-10 12:29
樸老師 解答
2025-07-10 12:32
圓寶 追問
2025-07-10 12:46
樸老師 解答
2025-07-10 12:47