計提工資:借管理費用工資:1000,管理費用社保個人20,管理費用社保公司40,生產(chǎn)成本工資5000,生產(chǎn)成本工資5000,生產(chǎn)成本社保個人100,生產(chǎn)成本社保公司200 ,貸應付職工薪酬6360 實際發(fā)放時:借應付職工薪酬工資 6060,貸銀行存款6000,應交稅費,個稅60 請問這個怎么改成正確的,需要分錄和金額,謝謝
我是另一個你
于2018-06-08 13:58 發(fā)布 ??1027次瀏覽
- 送心意
方亮老師
職稱: 稅務師,會計師
2018-06-08 14:07
1、計提單位負擔的社保:
借:管理費用 40
借:生產(chǎn)成本 200
貸:應付職工薪酬-社保費 240
2、計提工資:
借:管理費用 1000
借:生產(chǎn)成本 5000
貸:應付職工薪酬-社保費 6000
3、發(fā)放工資:
借:應付職工薪酬-工資 6000
貸:銀行存款 6000-120-60
貸:其他應付款-個人負擔的社保費 120
貸:應交稅費-應交個人所得稅 60
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你好,你想問的問題具體是?
2017-06-28 09:41:05

您好
借:應付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2
貸:應付職工薪酬-社保 1029.2
應付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22

你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04

您好:可先進行計提,辦理申請營業(yè)執(zhí)照登記后才能辦理社保登記,然后再進行補交。
2019-04-15 10:16:55

您好
個人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
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我是另一個你 追問
2018-06-08 16:19
方亮老師 解答
2018-06-08 16:22