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員工的出差補貼需要計入員工的工資核算。
計提的時候賬務處理是,
借:管理費用,
銷售費用等科目,
貸:應付職工薪酬—工資。
實際發放的時候,
借:應付職工薪酬—工資,
貸:銀行存款等科目。
員工出差,那出差中的出差補貼怎么做賬呢?
答: 出差的現金補貼是單獨發放,還是合并工資發放
員工出差,補貼,沒有發票 怎么做賬
答: 你好,不需要發票,直接填列在差旅費報銷單中,報銷
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 我問一下 員工出差的餐費補貼怎么做賬?
答: 出差補貼跟出差費用一起報銷,計入差旅費當中
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