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實(shí)發(fā)工資3500,社保386.7,扣社保前3886.7 公司承擔(dān)的社保818.14 計(jì)提借:管理費(fèi)用 工資3886.7 貸:應(yīng)付職工薪酬3886.7 發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬3886.7 貸:其他應(yīng)收款 社保 386.7 銀行存款3500 計(jì)提社保:公司部分 借:銷(xiāo)售費(fèi)用818.14 貸:應(yīng)付職工薪酬 社保818.14 繳納社保:借:其他應(yīng)收款 社保386.7 應(yīng)付職工薪酬 社保818.14 貸:銀行存款:1204.84 這樣處理對(duì)嗎?
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2019-10-09
疫情,社保中心減免退回的單位社保是沖減管理費(fèi)用——社保,還是做營(yíng)業(yè)外收入——政府補(bǔ)助啊?
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2020-04-13
印花稅是計(jì)在營(yíng)業(yè)費(fèi)用還是計(jì)在管理費(fèi)用里
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2015-12-11
公司將社保補(bǔ)償款給員工個(gè)人,讓員工自己交社保,我管理費(fèi)用明細(xì)科目可以做管理費(fèi)用-社保費(fèi) 嗎?只有向社保局交的社保才能掛社保費(fèi)吧
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2019-12-10
公司將社保補(bǔ)償款給員工個(gè)人,讓員工自己交社保,我管理費(fèi)用明細(xì)科目可以做管理費(fèi)用-社保費(fèi) 嗎?只有向社保局交的社保才能掛社保費(fèi)吧
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2019-12-09
在計(jì)提社保時(shí)借:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 在繳納時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-社保 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
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2018-11-05
老師,社保參保時(shí)間,和社保補(bǔ)收時(shí)間一致嗎
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2020-06-08
收到政府穩(wěn)崗補(bǔ)貼,當(dāng)月用于繳納社保時(shí)沖減管理費(fèi)用-社保支出,怎么做收支賬?
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2017-09-20
繳納社保這樣做分錄對(duì)嗎 借:管理費(fèi)用 -社保-單位 ,其他應(yīng)收賬款-社保-個(gè)人 貸:現(xiàn)金 因?yàn)閭€(gè)人社保這個(gè)不平,我又做計(jì)提 借管理費(fèi)用-社保-個(gè)人,貸:其他應(yīng)收賬款。我感覺(jué)我這樣做好像是錯(cuò)的
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2018-03-15
本年12月計(jì)提了社保費(fèi)用,借:管理費(fèi)用-社保保險(xiǎn);貸:其他應(yīng)付款-社保保險(xiǎn);但做本年余額表時(shí),為什么沒(méi)有社保的余額?
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2017-01-09
你好!老師請(qǐng)問(wèn)社保、借:其他應(yīng)付款-社保、還是 借:其他應(yīng)收款-社保、我覺(jué)得其他應(yīng)收款-社保是正確的、原來(lái)的會(huì)計(jì)是借:其他應(yīng)收款-社保、
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2019-09-04
老師 借:銷(xiāo)售費(fèi)用—社保費(fèi) 管理費(fèi)用—社保費(fèi) 其他應(yīng)收款—員工個(gè)人社保 貸:銀行存款 如果工資發(fā)放和代扣社保同時(shí)進(jìn)行,該如何做會(huì)計(jì)分錄?
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2018-02-28
關(guān)于社保問(wèn)題。企業(yè)采用銀行托收方式交社保。企業(yè)對(duì)社保進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí),原始憑證一定要取得社保收據(jù)還是銀行對(duì)賬單就可以做賬了?
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2020-07-15
繳納本月社保:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸:銀行存款 ; 發(fā)放上月工資分錄: 借:應(yīng)付工資 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸 現(xiàn)金 沒(méi)毛病吧?
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2018-03-17
增值稅專(zhuān)用發(fā)票還需要認(rèn)証嗎
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2019-04-23
多了一個(gè)月社保費(fèi),怎么樣把它費(fèi)用化
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2019-07-09
營(yíng)業(yè)外收入為收社保中心工傷保險(xiǎn)退費(fèi)用調(diào)增嗎
1/908
2017-04-25
2月份付社保時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi) 1412.06(單位部分) 其他應(yīng)收款—社保費(fèi) 718.58(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 2月份計(jì)提社保時(shí) 借:管理費(fèi)用—社保費(fèi) 1412.06 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi) 1412.06 那么3月份收到退回的社保費(fèi)怎么做賬? 借:銀行存款 1412.06 貸:管理費(fèi)用—社保費(fèi) -1412.06 只需要這樣沖減管理費(fèi)用就可以了嗎? 職工薪酬需要沖減嗎?
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2020-04-11
我2015年12月-16年5月的社保費(fèi)用都沒(méi)有做帳,現(xiàn)在才收到同事寄的社保繳費(fèi)專(zhuān)用銀行卡對(duì)帳單和社保局開(kāi)的收據(jù)。是不是12-5月的社保費(fèi)能在6月補(bǔ)做帳,記入管理費(fèi)用?
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2016-06-28
對(duì)于當(dāng)月計(jì)提工資社保公積金一起計(jì)提是不是 1.計(jì)提工資社保公積金 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 管理費(fèi)用-社保 管理費(fèi)用-公積金 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金 貸: 應(yīng)付職工薪酬-職工工資 社保 公積金 2.繳納工資社保公積金 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 、社保。公積金 貸:其他應(yīng)收個(gè)人社保 公積金 銀行存款 是這樣嗎,
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2018-12-10
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