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下列有關(guān)內(nèi)部控制的說法中,錯(cuò)誤的是( )。 A、注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)在所有審計(jì)項(xiàng)目中了解內(nèi)部控制 B、內(nèi)部控制無論如何有效,都只能為被審計(jì)單位實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)提供合理保證 C、與經(jīng)營目標(biāo)和合規(guī)目標(biāo)相關(guān)的控制均與審計(jì)無關(guān) D、在某些情況下,控制得到執(zhí)行,就能為控制運(yùn)行的有效性提供證據(jù)
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2020-03-07
為什么說企業(yè)層面的控制要按照資金活動(dòng)鏈條來寫?企業(yè)層面的內(nèi)部控制包括組織架構(gòu)控制、發(fā)展戰(zhàn)略控制、人力資源控制、社會(huì)責(zé)任控制、企業(yè)文化控制,這些控制和資金活動(dòng)也沒有直接關(guān)系啊老師,求解答
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2019-10-11
對(duì)于內(nèi)部控制審計(jì),下列有關(guān)控制測(cè)試的時(shí)間安排的說法中,錯(cuò)誤的是(  )。 A.對(duì)控制有效性測(cè)試的實(shí)施時(shí)間越接近基準(zhǔn)日,提供的控制有效性的審計(jì)證據(jù)越有力 B.整合審計(jì)中,控制測(cè)試涵蓋的期間無須與財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中擬信賴內(nèi)部控制的期間保持一致 C.整改后的內(nèi)部控制需要在基準(zhǔn)日之前運(yùn)行足夠長的時(shí)間,注冊(cè)會(huì)計(jì)師才能得出整改后的內(nèi)部控制是否有效的結(jié)論 D.如果信息技術(shù)一般控制有效且關(guān)鍵的自動(dòng)化信息處理控制未發(fā)生任何變化,注冊(cè)會(huì)計(jì)師就不需要對(duì)該自動(dòng)化控制實(shí)施前推測(cè)試
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2024-03-10
14. 控制測(cè)試過程記錄(索引號(hào)為CD2),以下說法正確的是:()(多選) A.一個(gè)工作表中可以僅列示針對(duì)一項(xiàng)控制活動(dòng)執(zhí)行測(cè)試過程的記錄,對(duì)多項(xiàng)控制活動(dòng)的記錄,可以記錄在多個(gè)工作表中 B.項(xiàng)目組可以根據(jù)被審計(jì)單位的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度及內(nèi)部控制等因素在一個(gè)文件中記錄本循環(huán)所有的控制測(cè)試記錄 C.可以考慮針對(duì)特定的控制活動(dòng)形成單獨(dú)的控制測(cè)試工作底稿 D.不管有關(guān)業(yè)務(wù)循環(huán)的內(nèi)部控制活動(dòng)有幾項(xiàng),控制測(cè)試過程記錄,只編制一個(gè)工作表
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2024-02-29
銷售提成制度是不是應(yīng)該具體到人,而不是具體到部門。由部門分配
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2020-06-23
晚老師們晚上好,請(qǐng)問一下新公司怎么定財(cái)務(wù)制度規(guī)章,以及各部門怎么配合財(cái)務(wù)工作的流程,是一個(gè)20人以為的小公司,通俗易懂的,不要太官方那種!
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2020-04-08
民間申計(jì)撰寫的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告有什么內(nèi)容,
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2023-10-12
我對(duì) 同一控制下 非同一控制下 的兩個(gè)公司 控制合并 非控制合并。這四種情況用什么方法核算不是很清楚,聽混了。
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2020-05-29
下列有關(guān)信息技術(shù)對(duì)內(nèi)部控制的影響的表述中,不正確的是( )。 A、內(nèi)部控制的形式方面發(fā)生了變化 B、對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行了解不再是必須的審計(jì)程序 C、內(nèi)部控制的目標(biāo)包括提高會(huì)計(jì)信息的可靠性 D、改變了具體控制活動(dòng)的性質(zhì)
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2020-03-02
老師,選項(xiàng)A預(yù)算控制不也是屬于企業(yè)內(nèi)部控制措施嗎?
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2018-01-03
老師早上好,請(qǐng)問財(cái)務(wù)內(nèi)控制度從哪方面著手寫?是指庫存現(xiàn)金制度,固定資產(chǎn)制度,債權(quán)債務(wù)制度之類嗎?還是寫具體生產(chǎn)流程中需要控制的資金支出?
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2019-08-15
《財(cái)政部門實(shí)施會(huì)計(jì)監(jiān)督辦法》屬于會(huì)計(jì)法律制度嗎?
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2015-11-11
整個(gè)部門就一個(gè)財(cái)務(wù),整個(gè)財(cái)務(wù)部要怎么規(guī)劃,可以建議下嗎?出財(cái)務(wù)制度,建帳等
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2017-05-12
了解內(nèi)部控制可以采取哪些審計(jì)程序,重新執(zhí)行不是只用于控制測(cè)試嗎?難道在了解內(nèi)部控制也可以使用,還有穿行測(cè)試才是了解內(nèi)部控制所應(yīng)執(zhí)行的程序吧,請(qǐng)幫忙解疑
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2020-08-14
審計(jì) 認(rèn)為被審計(jì)單位內(nèi)部控制有效,就是是說擬信賴該單位的內(nèi)部控制嗎?這時(shí)候應(yīng)該要做控制測(cè)試對(duì)嗎?如果不信賴的話就不需要做控制測(cè)試了對(duì)嗎?
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2019-08-27
下列有關(guān)控制測(cè)試目的的說法中,正確的是( )。 A、控制測(cè)試旨在評(píng)價(jià)內(nèi)部控制在防止或發(fā)現(xiàn)并糾正認(rèn)定層次重大錯(cuò)報(bào)方面的運(yùn)行有效性 B、控制測(cè)試旨在發(fā)現(xiàn)認(rèn)定層次發(fā)生錯(cuò)報(bào)的金額 C、控制測(cè)試旨在驗(yàn)證實(shí)質(zhì)性程序結(jié)果的可靠性 D、控制測(cè)試旨在確定控制是否得到執(zhí)行
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2020-03-07
下列有關(guān)控制測(cè)試目的的說法中,正確的是( )。 A、控制測(cè)試旨在評(píng)價(jià)內(nèi)部控制在防止或發(fā)現(xiàn)并糾正認(rèn)定層次重大錯(cuò)報(bào)方面的運(yùn)行有效性 B、控制測(cè)試旨在發(fā)現(xiàn)認(rèn)定層次發(fā)生錯(cuò)報(bào)的金額 C、控制測(cè)試旨在驗(yàn)證實(shí)質(zhì)性程序結(jié)果的可靠性 D、控制測(cè)試旨在確定控制是否得到執(zhí)行
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2020-03-07
下列有關(guān)控制測(cè)試目的的說法中,正確的是( )。 A、控制測(cè)試旨在評(píng)價(jià)內(nèi)部控制在防止或發(fā)現(xiàn)并糾正認(rèn)定層次重大錯(cuò)報(bào)方面的運(yùn)行有效性 B、控制測(cè)試旨在發(fā)現(xiàn)認(rèn)定層次發(fā)生錯(cuò)報(bào)的金額 C、控制測(cè)試旨在驗(yàn)證實(shí)質(zhì)性程序結(jié)果的可靠性 D、控制測(cè)試旨在確定控制是否得到執(zhí)行
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2020-03-07
經(jīng)濟(jì)法里的實(shí)際控制人是什么概念?怎么算實(shí)際控制人?
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2020-07-13
下列有關(guān)控制環(huán)境的說法中,錯(cuò)誤的是( )。 A、良好的、令人滿意的控制環(huán)境可以防止舞弊的發(fā)生 B、控制環(huán)境的好壞影響注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表層次重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估 C、控制環(huán)境影響被審計(jì)單位內(nèi)部生成的審計(jì)證據(jù)的可信賴程度 D、控制環(huán)境影響實(shí)質(zhì)性程序的性質(zhì)、時(shí)間安排和范圍
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2020-03-07
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