
內(nèi)部控制審計的范圍嚴格限定在財務報告內(nèi)部控制審計 為什么
答: 內(nèi)部控制審計一主要是與財務報告相關
"下列各項中,有關內(nèi)部控制及內(nèi)部控制審計的說法正確的有( )。A.內(nèi)部控制的目標是絕對保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)B.內(nèi)部控制審計包括財務報告內(nèi)部控制審計和非財務報告內(nèi)部控制審計C.內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工實施的D.注冊會計師對被審計單位所有的內(nèi)部控制發(fā)表審計意見,包括非財務報告內(nèi)部控制"
答: 2023年4月6號-28號是注冊會計師報名時間,2023年6月15日-6月30日是繳費時間,2023年8月25日-8月27日是考試時間,領取成績書的預計時間是2024年11月。由此可見,注冊會計師的報考步驟需要報名、繳費、參加考試和領取成績書等多個環(huán)節(jié)。拓展知識:注冊會計師考試具有嚴格的難度,考生有責任對自己的學習狀態(tài)進行分析,找出自己的不足之處,合理安排學習計劃,堅持自律,并爭取在考前充分把握自身的學習水平。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
政府內(nèi)部審計,半年度進行審計,編制審計整改報告,然后整改,體現(xiàn)了內(nèi)部控制對嗎
答: 你好 是的 這個體現(xiàn)了內(nèi)部控制

