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老師替員工交社保的時候,不是借其它應收款-社保和借管理費用-社保費貸銀行存款嗎
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2014-11-17
收到社保局的失業保險費用,怎么做分錄
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2020-04-21
#提問#老師你好!公司計提社保分錄:借,管理費用-社保(公司),其他應收款-社保(個人),貸,應付職工薪酬-社保,繳納社保:借:應付職工薪酬-社保,貸,銀行存款,同時發工資時沖平其他應收款-社保(個人),借:應付職工薪酬-工資,貸:其他應收款-社保(個人),貸,銀行存款,這樣做對嗎?
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2020-04-02
車間管理人員的社保計入管理費用-社保還是制造費用-社保?
1/2960
2019-05-16
老師您好!請問疫情期間收到社保中心轉來的社保費能直接抵減管理費用中社保費嗎
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2020-04-27
老師,請問醫保和社保公司交的那部分,是計入應付職工薪酬-醫保/社保費用,還是計入管理費用-醫保/社保費用
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2024-09-04
代繳社保的公司,收到繳納社保的費用,應該計入什么科目?
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2021-07-02
請問下,以前年度計提社保寫錯了如何調整 計提社保的時候寫成 借:管理費用_單位社保1740.27 其他應收款_個人社保643.66 貸:應付職工薪酬_社保2383.93 繳納社保時 借:應付職工薪酬_社保2383.93 貸:銀行存款2383.93
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2019-08-18
在嗎老師 我們公司老板只給自己交五險 社保局怎么罰公司 公司收入9300萬
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2020-04-07
我們收到社保局員工的生育津貼,應該全部轉給員工嗎
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2018-07-03
請問公司收到社保的返還是否直接沖抵管理費-社保費用?
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2020-04-09
2019年6月的社保做錯了, 錯的分錄:借:管理費用-社保 733.08 其他應收款-個人社保 733.08 貸:應交稅費-社保 1466.16 借:應交稅費-社保 1466.16 貸:銀行存款 1466.16 實際上企業要交的社保金額是0,管理費用-社保 金額是0,申報應繳733.08 這個怎么把社保和銀行存款調回來?分錄怎么寫?
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2020-01-10
2019年6月的社保做錯了, 錯的分錄:借:管理費用-社保 733.08 其他應收款-個人社保 733.08 貸:應交稅費-社保 1466.16 借:應交稅費-社保 1466.16 貸:銀行存款 1466.16 實際上企業要交的社保金額是0,管理費用-社保 金額是0,申報應繳733.08 這個怎么把社保和銀行存款調回來?分錄怎么寫?
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2020-01-10
收到社保局轉公司的生育津貼如何處理呢
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2021-06-16
老師,你好,我們公司社保是當月計提,當月繳納,計提時,借:管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-社保(公司) ,扣社保時, 借:應付職工薪酬-社保(公司)其他應收款-社保(個人) 貸:銀行存款 , 那其中“其他應收款-社保(個人)”這個是當月工資表里面的數據嘛?
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2020-04-14
請問我們收到社保局退的錢,是什么錢?
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2022-03-14
管家婆里費用報銷單在哪錄?然後銷售費用,運輸費又在嗎錄,是在同一地方錄嗎
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2021-09-18
實發工資3500,社保386.7,扣社保前3886.7 公司承擔的社保818.14 計提借:管理費用 工資3886.7 貸:應付職工薪酬3886.7 發放:借:應付職工薪酬3886.7 貸:其他應收款 社保 386.7 銀行存款3500 計提社保:公司部分 借:銷售費用818.14 貸:應付職工薪酬 社保818.14 繳納社保:借:其他應收款 社保386.7 應付職工薪酬 社保818.14 貸:銀行存款:1204.84 這樣處理對嗎?
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2019-10-09
老師你好,繳納社保的時候,什么時候用其它應收款代扣代繳社保,什么時候用其它應付代扣代繳社保啊?
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2021-09-18
社保費用可以不用計提嗎?當月繳納當月做分錄,關于員工社保就做到其它應收款-代扣代繳個人社保
1/1087
2018-01-08
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