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57. 下列各項中,企業(yè)的內(nèi)部控制措施包括( )。 A.預(yù)算控制 B.會計系統(tǒng)控制 C.運營分析控制 D.信息內(nèi)部公開 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 參考答案:ABC 我的答案:ABC 參考解析: 選項ABC,均屬于企業(yè)內(nèi)部控制措施; 選項D,屬于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的方法,不屬于企業(yè)內(nèi)部控制措施。 故選ABC。 行政單位內(nèi)部信息需要公開嗎?
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2020-03-11
老師,關(guān)于企業(yè)內(nèi)部控制措施和行政單位內(nèi)部控制方法的區(qū)別,如果問屬于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的有,1不相容職務(wù)分離控制2授權(quán)審批控制,這兩個可以選嗎,感覺意思差不多,就是幾個字的區(qū)別
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2020-04-10
銷售提成制度是不是應(yīng)該具體到人,而不是具體到部門。由部門分配
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2020-06-23
民間申計撰寫的內(nèi)部控制審計報告有什么內(nèi)容,
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2023-10-12
晚老師們晚上好,請問一下新公司怎么定財務(wù)制度規(guī)章,以及各部門怎么配合財務(wù)工作的流程,是一個20人以為的小公司,通俗易懂的,不要太官方那種!
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2020-04-08
老師,選項A預(yù)算控制不也是屬于企業(yè)內(nèi)部控制措施嗎?
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2018-01-03
下列有關(guān)信息技術(shù)對內(nèi)部控制的影響的表述中,不正確的是(?。?。 A、內(nèi)部控制的形式方面發(fā)生了變化 B、對內(nèi)部控制進行了解不再是必須的審計程序 C、內(nèi)部控制的目標包括提高會計信息的可靠性 D、改變了具體控制活動的性質(zhì)
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2020-03-02
了解內(nèi)部控制可以采取哪些審計程序,重新執(zhí)行不是只用于控制測試嗎?難道在了解內(nèi)部控制也可以使用,還有穿行測試才是了解內(nèi)部控制所應(yīng)執(zhí)行的程序吧,請幫忙解疑
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2020-08-14
《財政部門實施會計監(jiān)督辦法》屬于會計法律制度嗎?
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2015-11-11
整個部門就一個財務(wù),整個財務(wù)部要怎么規(guī)劃,可以建議下嗎?出財務(wù)制度,建帳等
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2017-05-12
老師早上好,請問財務(wù)內(nèi)控制度從哪方面著手寫?是指庫存現(xiàn)金制度,固定資產(chǎn)制度,債權(quán)債務(wù)制度之類嗎?還是寫具體生產(chǎn)流程中需要控制的資金支出?
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2019-08-15
審計 認為被審計單位內(nèi)部控制有效,就是是說擬信賴該單位的內(nèi)部控制嗎?這時候應(yīng)該要做控制測試對嗎?如果不信賴的話就不需要做控制測試了對嗎?
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2019-08-27
下列關(guān)于影響控制測試范圍的因素中,說法正確的有( )。 A、被審計單位控制執(zhí)行的頻率越高,控制測試的范圍越大 B、被審計單位在某一期間內(nèi)發(fā)生控制活動的次數(shù)越多,控制測試范圍越大 C、風險評估時對內(nèi)部控制擬信賴程度越高,控制測試范圍越大 D、控制測試的預(yù)期偏差率在合理范圍內(nèi),如果該偏差率越大,控制測試范圍越大
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2020-03-07
下列關(guān)于影響控制測試范圍的因素中,說法正確的有( )。 A、被審計單位控制執(zhí)行的頻率越高,控制測試的范圍越大 B、被審計單位在某一期間內(nèi)發(fā)生控制活動的次數(shù)越多,控制測試范圍越大 C、風險評估時對內(nèi)部控制擬信賴程度越高,控制測試范圍越大 D、控制測試的預(yù)期偏差率在合理范圍內(nèi),如果該偏差率越大,控制測試范圍越大
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2020-03-07
您好!我現(xiàn)在準備接手做一家新開的一般納稅人的工廠做帳,財務(wù)方面我需要準備什麼,還有會計科目如何設(shè),是否有模板
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2016-10-31
13.了解內(nèi)部控制流程相關(guān)底稿,應(yīng)該記錄清楚以下事項:()(多選) A.業(yè)務(wù)流程 B.關(guān)鍵內(nèi)部控制 C.控制目標 D.審計人員穿行測試過程 E.控制是否得到執(zhí)行的結(jié)論 F.是否進行控制測試,及理由
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2024-02-29
哪里可以查到上市公司內(nèi)部控制的薄弱情況?寫文章要用到內(nèi)部控制薄弱的案例來分析,可是網(wǎng)上找的內(nèi)控自評報告里頭只有內(nèi)部控制完善的方面
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2017-04-10
下列各項中,屬于控制活動要素的是(  )。(2016年) A.企業(yè)實施全面預(yù)算管理制度 B.企業(yè)制定內(nèi)部控制缺陷認定標準 C.企業(yè)根據(jù)設(shè)立的控制目標,及時進行風險評估 D.董事會下設(shè)立審計委員會
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2024-03-15
我們自己內(nèi)部控制稅負率為3%,對外控制在6%,這個怎么計算
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2019-10-09
內(nèi)部控制是什么系統(tǒng)?
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2018-07-23
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