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老師好!我想問下跨區(qū)域涉稅的預繳增值稅表里填的銷售額是不含稅的是嗎?因為今年有個優(yōu)惠政策,增值稅小規(guī)模減按1%征收率,如果我們預報的工程款價稅合計是3566895.46元,那我銷售額是3566895.46/1.03還是3566895.46/1.01?
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2020-12-28
你好,我想問下,在不管公司是小規(guī)模還是一般納稅人的前提下,銷售混凝土、鋼材、砂石、管材的稅率是不是一致的。會不會因為材料的不同導致增值稅稅率不同
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2020-07-24
免抵退企業(yè),外銷200萬,內(nèi)銷150萬,稅負大概我們是2.5,退稅率是13,我的話按照稅負公式算出來,生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負率=(內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額*征收率-進項稅額)÷(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額)×100%,這個公式算出來我進項大概是17.25萬元,我上個月留底是5萬左右,我這個月進項是12.25萬元左右,老師我的計算有沒有問題,我就是每個月上次的退稅還沒下來和留底混在一起,有沒有好的辦法算進項稅額,謝謝老師回答
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2022-07-28
免抵退企業(yè),外銷200萬,內(nèi)銷150萬,稅負大概我們是2.5,退稅率是13,我的話按照稅負公式算出來,生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負率=(內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額*征收率-進項稅額)÷(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額)×100%,這個公式算出來我進項大概是17.25萬元,我上個月留底是5萬左右,我這個月進項是12.25萬元左右,老師我的計算有沒有問題,我就是每個月上次的退稅還沒下來和留底混在一起,有沒有好的辦法算進項稅額,謝謝老師
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2022-07-28
實際上,多數(shù)餐廳都要歸到小規(guī)模納稅人行列,營改增后,這些餐廳的綜合征收率可能會降到3%。而且,餐飲業(yè)中不少都是個體工商戶,而營業(yè)稅和增值稅都有起征點,月銷售(營業(yè))收入不超過3萬元的餐廳,過去免征增值稅,未來還會繼續(xù)免征增值稅。 老師綜合征收率只哪些???
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2016-05-10
某公司目前處于穩(wěn)定增長狀態(tài),20×1年實現(xiàn)凈利潤5000萬元,預計該公司的銷售增長率為4%。為維持每年4%的增長率,20×1年股東權(quán)益增加1500萬元,該公司的股權(quán)資本成本為9%,加權(quán)平均資本成本為8%。則該公司20×1年末股權(quán)價值為( )萬元。 A、72800 B、91000 C、87500 D、70000
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2020-02-26
某房地產(chǎn)開發(fā)商開發(fā)項目在2016年1-4月預售收入3000萬,2016 年5-12月預售收入3100 (含稅)營改增后預征增值稅80萬,全年期間費用及其他稅金附加350萬,若預繳毛利率為20%,則當年應預繳企業(yè)所得稅為
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2021-12-21
6. 其下屬電器公司增值稅一般納稅人,銷售商品一批,開出增值稅專用發(fā)票,金額 200 萬元,稅率 13%,稅額 26 萬元。為了達到促銷的目的,給出了 5%的折扣,折扣額與銷售額分兩張發(fā)票列示。 寫出會計分錄
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2022-04-09
某酒廠2022年3月將自產(chǎn)白酒20噸,銷售售價5650元每噸,將一噸(成本4000元每噸),發(fā)給職工做福利,購入酒槽100噸,取得增值稅專用發(fā)票進項,稅額2萬元 計算當月應納的增值稅和消費稅成本利潤率5%。
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2022-06-06
12日,向韻達公司售出多媒體教程400冊,按每冊碼價35.52元出售,增值稅率為11%,開出增值稅專用發(fā)票1張,收到期限為60天、票面金額為14 208元的不帶息商業(yè)承兌匯票一張(附件3張)。 這個應該怎么寫分錄
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2020-02-21
"6. 其下屬電器公司增值稅一般納稅人,銷售商品一批,開出增值稅專用發(fā)票,金額 200 萬元,稅率 13%,稅額 26 萬元。為了達到促銷的目的,給出了 5%的折扣,折扣額與銷售額分兩張發(fā)票列示。 寫出會計分錄"
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2023-03-07
10. [單選題] 萬豪公司系小規(guī)模企業(yè),2014年3月份銷售甲產(chǎn)品1000件,開出普通發(fā)票中的含稅銷售額為123600元,增值稅征收率為3%,對于該筆業(yè)務,萬豪公司確認的應交增值稅為( )元。 這計算題的公式是什么?
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2017-05-24
15日,甲公司將倉庫積壓的原材料一批出售,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的售價為20萬元,增值稅稅額為2.6萬元,款項已存入銀行。該批原材料的計劃成本為18萬元,材料成本差異率為-2%。 求分錄
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2020-04-24
華興公司月初銷售給藍海公司甲商品100件,每件售價200元,增值稅稅率13%。現(xiàn)藍海公司發(fā)現(xiàn)其中10件存在質(zhì)量問題,要求退貨。經(jīng)業(yè)務部門同意,商品已退回并驗收入庫,悉數(shù)退回貨款和增值稅。會計分錄
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2024-06-20
B公司為增值稅一般納稅人,主要從事糧食白酒的生產(chǎn)和銷售業(yè)務。2021年8月該廠發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務: (1)8日向農(nóng)戶購進免稅糧食,開具的農(nóng)業(yè)品收購發(fā)票上注明的價款為10萬元,貨款以現(xiàn)金支付。 (2)9日外購一批包裝材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為20000元,增值稅稅額為2600元,貨款已付。 (3)22日銷售糧食白酒15噸,不含增值稅的銷售價格為50元/斤,另外向購貨方收取包裝物租金22600元,款項已收訖。 已知:糧食白酒適用的增值稅稅率為13%;糧食白酒適用的消費稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/斤;免稅糧食增值稅的扣除率為10%;7月末該酒廠增值稅留抵稅額為零;農(nóng)場品收購發(fā)票和增值稅專用發(fā)票已經(jīng)向稅務機關(guān)認定。 要求:當月應納的增值稅和消費稅
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2022-05-09
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。本月5月從國外進口一批原材料,海關(guān)審定的 關(guān)稅完稅價格120萬,該批材料分別按10%和13%的稅率向海關(guān)繳納了關(guān)稅和進口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了相關(guān)完稅憑證。該批原材料當月加工成產(chǎn)品后全部在國內(nèi)銷售,取得銷售收入300萬元(不含增值稅),同時支付運輸費6萬元(不含增值稅,且取得增值稅專用發(fā)票),已知該產(chǎn)品適用的增值稅稅率13%。要求:計算甲企業(yè)5月份向海關(guān)繳納的增值稅和應向稅務機關(guān)繳納的增值稅
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2023-03-18
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。本年5月從國外進口一批原材料,海關(guān)審定的完稅價格為120萬元,該批原材料分別按10%和13%的稅率向海關(guān)繳納了關(guān)稅和進口來節(jié)增值稅,并取得了相關(guān)完稅憑證。該批原材料當月加工成產(chǎn)品后全部在國內(nèi)銷售,最得銷售收入300萬元(不含增值稅),同時支付運輸費6萬元(不含增值稅,且取得增月的應納增值稅。值稅專用發(fā)票)。已知該企業(yè)產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。要求:計算甲企業(yè)本年5月應納增值稅
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2020-05-18
一般納稅人,今年增值稅稅負率可以比去年低嗎?制造業(yè)增值稅稅負率一般是多少?
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2024-09-26
老師您好,第三問,息稅前利潤預計增長率和每股收益預計增長率公式分別是什么?
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2022-03-28
想問下環(huán)比增長率的問題。環(huán)比增長率=(本期數(shù)-上期數(shù))/上期數(shù)*100%。如果本期為正數(shù) 上期為負數(shù),被除數(shù)是負數(shù) 所以環(huán)比增長率為負 ,但是實際上應該是增長的 這個怎么理解?
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2022-05-11
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