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老師,你好,月末增值稅結轉,必須按照這樣的步驟嗎?如果進項大于銷項 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交稅費——轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借: 應交稅費——應交稅費——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅
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2020-04-16
某自營出口生產企業是增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為l7%,退稅稅率為l3%。2013年8月有關經營業務為:購原材料一批,取得的增值稅專用發票注明的價款200萬元,外購貨物準予抵扣進項稅額34萬元通過認證。當月進料加工免稅進口料件的組成計稅價格100萬元(該企業采用“購進法”核算)。上期末留抵稅款6萬元。本月內銷貨物不含稅銷售額100萬元。收款ll7萬元存入銀行。本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬元。試計算該企業當期的“免、抵、退”稅額。
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2019-10-15
銷項300,進項200,前期留抵200. 分錄: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項) 300 貸:應交稅費-應交增值稅(進項) 200 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 100 借: 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 100 貸:應交稅費-未交交增值稅 100 借:應交稅費-未交交增值稅 100 貸:應交增值稅-留抵稅額 100 分錄是這樣寫嗎?
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2022-04-08
公司購買的電腦2月做成了財務費用-辦公用品了,有沒有什么方法可以更改呢,3月已經報稅了,
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2017-03-28
按照新的個人所得稅 怎么推算稅前工資和個人所得稅推算出來有小數 小數放到油補或者津貼
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2019-03-22
請教下計提稅金及附加用應交稅費銷項稅乘以13%等于金額 再將金額乘以7%3%2%吧是跨月計提吧
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2020-10-28
電子稅務局中按期應申報中財產和行為稅與企業所得稅綜合申報一直顯示未申報這個怎么處理
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2021-07-12
公司用電,之前收到供電公司開的專票是16個點,今天收到一張普票,稅率還是16?不應該是3個點嗎
1/2410
2018-08-24
出口征資源稅嗎,不是進口不征,出口不退嗎
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2022-04-29
1、企業應將當月發生的應交未交增值稅額自“應交稅金——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”明細科目: 借記“應交稅金——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目 貸記“應交稅金——未交增值稅”科目。 2、將本月多交的增值稅自“應交稅金——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”明細科目: 借記“應交稅金——未交增值稅”科目 貸記“應交稅金——應交增值稅(轉出多交增值稅)”科目。 3、當月上交本月增值稅時: 借記“應交稅金——應交增值稅(已交稅金)”科目 貸記“銀行存款”科目。 4、當月上交上月應交未交的增值稅: 借記“應交稅金——未交增值稅”科目 貸記“銀行存款”科目。 5、“應交稅金——應交增值稅”科目的期末借方余額: 反映尚未抵扣的增值稅。 “應交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額,反映多交的增值稅;貸方余額,反映未交的增值稅 老師,這些怎么解釋啊?能給我做一個從計提到交稅的詳細分錄我看一下嗎
1/4290
2019-12-04
期末增值稅進銷項是通過應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅結轉的,那繳納增值稅時憑證怎么做
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2020-04-16
如果不用留抵了 那是不是,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅
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2017-03-11
稅盤服務費抵增值稅,計提增值稅的時候,借:轉出未交增值稅500,貸:未交增值稅200 減免稅費300 這樣對嗎
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2019-03-04
增值稅分錄是:借:應交稅金 —應交增值稅 貸:應交稅金—未交增值稅,結轉分錄,借:本年利潤貸:增值稅費用 對嗎
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2017-04-08
增值稅檢查調整,是幾級科目?是應交稅金-增值稅檢查調整,還是應交稅金-應交增值稅-增值稅檢查調整?
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2016-10-19
出口征資源稅嗎,不是進口不征,出口不退嗎
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2021-07-01
我們公司一個是生產型出口企業,一個是貿易型出口,老板早上問了句有一筆二十幾萬美金貨值的合同走哪個公司劃算,退稅率13,生產型的這個企業內銷多,出口少
4/3513
2018-11-02
請問口腔醫院收到的儲值卡1000,送100。會計分錄怎么入賬牙,謝謝。
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2024-06-21
出口退稅怎么操作,出口口罩怎么申請退稅
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2020-03-22
未交增值稅和轉出未交增值稅有什么區別?單位繳納增值稅直接借:應交稅費-轉出未交增值稅 昨天在實操看到的是借:應交稅費-未交增值稅
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2017-08-23
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