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10. 下列出口貨物勞務(wù),適用出口退(免)稅政策的是()。 A.出口企業(yè)經(jīng)海關(guān)報(bào)關(guān)進(jìn)入特殊區(qū)域并銷售給特殊區(qū)域內(nèi)單位或境外單位、個(gè)人的貨物 B.出口企業(yè)或其他單位銷售給特殊區(qū)域內(nèi)的生活消費(fèi)用品和交通運(yùn)輸工具 C.國家計(jì)劃內(nèi)出口的卷煙 D.非列名生產(chǎn)企業(yè)出口的非視同自產(chǎn)貨物 老師,“國家計(jì)劃內(nèi)出口的卷煙”,是說我國的卷煙每年都制定計(jì)劃嗎?這個(gè)計(jì)劃內(nèi)是指一年計(jì)劃內(nèi)還是一個(gè)月計(jì)劃內(nèi)還是一個(gè)季度計(jì)劃內(nèi)?
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2019-07-22
某汽車企業(yè)系增值稅一般納稅人,2021年11月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)從境外進(jìn)口一批小汽車,海關(guān)審定的成交價(jià)格400萬元;運(yùn)抵我國關(guān)境內(nèi)輸入地點(diǎn)起卸前的 包裝費(fèi)11萬元、運(yùn)輸費(fèi)20萬元、保險(xiǎn)費(fèi)4萬元。企業(yè)按規(guī)定已繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)的各項(xiàng)稅金,并取得完 稅憑證。 (2)當(dāng)月在境內(nèi)銷售自產(chǎn)小汽車1 000輛,取得不含稅收入15 000萬元;同時(shí)取得運(yùn)輸裝卸費(fèi)收 入339萬元(未單獨(dú)核算)。 (3)當(dāng)月購進(jìn)生產(chǎn)材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為8 000萬元,稅款1 040萬元;專 發(fā)票當(dāng)期通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的審核認(rèn)證。為購進(jìn)材料支付運(yùn)費(fèi),取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票 注明價(jià)款200萬元。 已知:上期留抵增值稅額59 000元;關(guān)稅稅率為20%,消費(fèi)稅稅率為9%,銷售貨物增值稅稅率 13%,交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%。 要求: 根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答該企業(yè)進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅是( )。
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2022-05-28
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)交稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:銀行存款中間用不用再轉(zhuǎn)一次 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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2019-03-04
老師,這筆業(yè)務(wù)是從臺灣三亞公司進(jìn)口的為什么應(yīng)付賬款是深圳方城報(bào)關(guān)公司?另外進(jìn)口的關(guān)稅和進(jìn)口的增值稅應(yīng)該是買方深圳快學(xué)支付的,這部分費(fèi)用賣家沒有承擔(dān),為什么還記在應(yīng)付賬款里呢?記在這里不是多付錢嗎?
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2019-06-08
出口某貨物1000個(gè),出口價(jià):每個(gè)18.62美元CIF New York。CIF總價(jià) 18620美元,其中運(yùn)費(fèi) 2250 美元,保險(xiǎn)費(fèi)100美元,進(jìn)價(jià)每只115元, 共人民幣 115000元 (含增值稅17%),費(fèi)用定額率10% , 出口退稅率14%。當(dāng)時(shí)銀行外匯(美元)買入價(jià)為7.30元。問換匯成本是多少?
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2023-03-14
老師請教一個(gè)問題 我們是加工出口退稅企業(yè) 在24年年底做了幾個(gè)出口的收入 當(dāng)時(shí)沒有申報(bào)退稅 針對這幾筆出口收入我們在2025年3月進(jìn)行申報(bào)退稅了 那我想問一下 增值稅主表里 免抵退稅銷售額這里還用填相關(guān)收入嗎
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2025-04-25
老師:您好!我們向日本購買了一批貨物,假如貨款12元,關(guān)稅2元,增值稅3元,現(xiàn)在我們就收到海關(guān)開具的2元關(guān)稅票,3元增值稅票,請問,貨款的發(fā)票誰給我們開啊?謝謝
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2016-04-22
公司是一般納稅人,其中經(jīng)營的業(yè)務(wù)包括進(jìn)口化妝品,(不是高檔化妝品),主要做批發(fā)業(yè)務(wù),可以給別人開具增值稅專用發(fā)票嗎
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2019-02-27
出口的外貿(mào)公司,退稅的。增值稅主表銷售額應(yīng)該填在免抵退那欄,還是免稅那欄
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2016-12-07
上期尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額5100元,銷售給外貿(mào)企業(yè)出口刨光材已繳增值稅17000元
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2015-10-26
老師 我進(jìn)口的 會計(jì)分錄怎么?借:庫存商品41,545.38 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))5400.90 這樣做?
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2023-12-08
老師,謝謝問您,增值稅發(fā)票的銀行和帳號可以從我公司的專戶換到一般戶口嗎?
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2021-12-09
請問增值稅申報(bào)表主表中免抵退辦法出口銷售額為什么數(shù)字沒有辦法填進(jìn)去
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2019-07-09
出口退稅企業(yè)稅負(fù)率 是不是增值稅納稅申報(bào)表中 應(yīng)納稅額合計(jì)/應(yīng)納稅所得額
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2019-05-29
進(jìn)口的關(guān)稅和增值稅是是直接交給貨代公司還是國家直接從公司賬戶扣款呢
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2020-05-20
公司從海口陽光批發(fā)部購入青島清爽啤酒300箱,金額10223.30,稅額306.70元,價(jià)稅合計(jì)10530。以上商品均已到貨并驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)已用銀行存款支付 求分會計(jì)分錄
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2019-10-25
老師,外貿(mào)公司變更地址,跨區(qū)遷移,之前的還有一些沒退稅。 現(xiàn)在從電子稅務(wù)局還是查不到用之前出口的海關(guān)電子信息。請問老師,這個(gè)問題怎么處理?
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2021-08-12
老師,我公司在上海是母公司,深圳是分公司。現(xiàn)在一項(xiàng)業(yè)務(wù),合同是與上海簽訂的,但是因?yàn)榘l(fā)生在深圳,員工是深圳。員工的工資等費(fèi)用都由深圳出,但是費(fèi)用報(bào)銷卻在上海,請問上海收到這些發(fā)票該怎么做賬?
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2020-09-14
是這樣的,我這邊是小規(guī)模出口企業(yè),原本我們一直代理各種產(chǎn)品出口,稅務(wù)一直做0申報(bào),稅務(wù)突然說我們做的業(yè)務(wù)要增值稅
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2022-02-15
你好,老師,我們出口產(chǎn)品同時(shí)也會有技術(shù)服務(wù)費(fèi)的出口,請問這個(gè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)在增值稅申報(bào)表的哪里填寫?是否屬于免稅項(xiàng)目。
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2022-05-16
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