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征免稅不同項目不能同一張?zhí)铋_,政策依據(jù)是什么?
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2019-01-28
捐贈圖書發(fā)票的稅率是多少,運輸費的稅率是多少?
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2017-05-15
2019年6月1日,經(jīng)批準進口一臺符合國家特定免征關稅的科研設備用于研發(fā)項目,設備進口時經(jīng)海關審定的完稅價格折合人民幣800萬元(關稅稅率10%),海關規(guī)定的監(jiān)管年限為5年。2021年5月31日,公司研發(fā)項目完成后,將已計提折舊200萬元的免稅設備出售給國內(nèi)另一企業(yè),該企業(yè)應當補繳關稅多少元
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2023-04-12
進口收到的關稅、消費稅、增值稅完稅憑證完稅價格并不一樣,那該如何做分錄呢?
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2018-07-13
老師,請問個體工商戶增值稅要如何申報?是從電子稅務局的自然人窗口登錄嗎?
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2020-07-01
老師您好!請問出口貨物開了普通免稅發(fā)票,不申請退稅的話,還需要繳增值稅嗎?
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2020-10-23
外貿(mào)商貿(mào)出口商品有代理費,增值稅專票,如何入賬,6個點稅率,會計分錄如何做
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2017-11-13
老師,我公司在上海是母公司,深圳是分公司。現(xiàn)在一項業(yè)務,合同是與上海簽訂的,但是因為發(fā)生在深圳,員工是深圳。員工的工資等費用都由深圳出,但是費用報銷卻在上海,請問上海收到這些發(fā)票該怎么做賬?
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2020-09-14
施工企業(yè)工程款收入,申報稅時,按不含稅價填寫嗎?
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2017-02-14
按利潤總額250000元和25%的所得稅率計算應交所得稅。
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2023-03-02
新規(guī)后的個稅要怎麼來申報,扣除項目要什麼依據(jù)
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2018-10-10
老師好,請問代扣代繳的個人對的稅怎么做分錄呢?
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2019-05-05
10. 下列出口貨物勞務,適用出口退(免)稅政策的是()。 A.出口企業(yè)經(jīng)海關報關進入特殊區(qū)域并銷售給特殊區(qū)域內(nèi)單位或境外單位、個人的貨物 B.出口企業(yè)或其他單位銷售給特殊區(qū)域內(nèi)的生活消費用品和交通運輸工具 C.國家計劃內(nèi)出口的卷煙 D.非列名生產(chǎn)企業(yè)出口的非視同自產(chǎn)貨物 老師,“國家計劃內(nèi)出口的卷煙”,是說我國的卷煙每年都制定計劃嗎?這個計劃內(nèi)是指一年計劃內(nèi)還是一個月計劃內(nèi)還是一個季度計劃內(nèi)?
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2019-07-22
增值稅結轉借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)交稅時,借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:銀行存款中間用不用再轉一次 應交稅費—未交增值稅
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2019-03-04
某公司經(jīng)批準2017年6月1日進口一臺符合國家特定免征關稅的科研設備用于研發(fā)項目,設備進口時經(jīng)海關審定的完稅價格折合人民幣800萬元(關稅稅率為20%),海關規(guī)定的監(jiān)管年限為5年;2018年5月31日,公司研發(fā)項目完成后,將已計提折舊200萬元的免稅設備出售給國內(nèi)另一家企業(yè)(再次填寫報關單申報辦理納稅之日關稅稅率為10%)。該公司應補繳關稅( )萬元。答案解析:完稅價格=海關審查確定的該貨物原進口時的價格×[1-補稅時實際已進口的時間(月)÷(監(jiān)管年限×12)]=800×(1-2÷5)=480(萬元),應補繳關稅=480×10%=48(萬元)。老師,,,這里面800*(1-2/5)不明白,應該是用了一年的時間啊,,怎么答案里面是用了2年
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2019-04-09
老師:您好!我們向日本購買了一批貨物,假如貨款12元,關稅2元,增值稅3元,現(xiàn)在我們就收到海關開具的2元關稅票,3元增值稅票,請問,貨款的發(fā)票誰給我們開啊?謝謝
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2016-04-22
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月外購原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明進項稅額137.7萬元,并通過主管稅務機關認證。當月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額150萬元,外銷貨物取得收入115萬元(假設美元與人民幣的匯率為6),該企業(yè)適用增值稅稅率13%,出口退稅率10%。該企業(yè)6月應退的增值稅為多少萬元?
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2020-03-31
某汽車企業(yè)系增值稅一般納稅人,2021年11月發(fā)生如下業(yè)務: (1)從境外進口一批小汽車,海關審定的成交價格400萬元;運抵我國關境內(nèi)輸入地點起卸前的 包裝費11萬元、運輸費20萬元、保險費4萬元。企業(yè)按規(guī)定已繳納進口環(huán)節(jié)的各項稅金,并取得完 稅憑證。 (2)當月在境內(nèi)銷售自產(chǎn)小汽車1 000輛,取得不含稅收入15 000萬元;同時取得運輸裝卸費收 入339萬元(未單獨核算)。 (3)當月購進生產(chǎn)材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為8 000萬元,稅款1 040萬元;專 發(fā)票當期通過稅務機關的審核認證。為購進材料支付運費,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票 注明價款200萬元。 已知:上期留抵增值稅額59 000元;關稅稅率為20%,消費稅稅率為9%,銷售貨物增值稅稅率 13%,交通運輸服務增值稅稅率為9%。 要求: 根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答該企業(yè)進口環(huán)節(jié)應繳納的關稅是( )。
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2022-05-28
是這樣的,我這邊是小規(guī)模出口企業(yè),原本我們一直代理各種產(chǎn)品出口,稅務一直做0申報,稅務突然說我們做的業(yè)務要增值稅
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2022-02-15
你好,老師,我們出口產(chǎn)品同時也會有技術服務費的出口,請問這個技術服務費在增值稅申報表的哪里填寫?是否屬于免稅項目。
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2022-05-16
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