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請教一下,跨年的暫估款怎么紅沖,建筑公司的,可以把人工費當做成本沖掉去年的暫估嗎?具體怎么做比較好呢
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2019-11-27
老師,有個問題沒想通. 采購材料一批,沒有發票,暫估入賬 那么暫估入庫是不是一個可以避免納稅調整的科目啊?
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2019-09-09
老師你好,之前暫估分錄: 借:庫存商品-暫估 貸:應付賬款-暫估 現在沖銷分錄做紅字分錄, 收到發票時的分錄是不是作 借:庫存商品 貸:現金/銀行存款 小規模納稅人 不考慮稅額 分錄是否正確?
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2019-05-18
老師 買材料發票沒到 我做借:原材料-暫估5 貸:應付賬款5 領用材料是做 借:主營業務成本5 貸:原材料-暫估5 發票來了咋做 借:原材料-暫估 -5 貸:應付賬款 -5 借:原材料 5 貸:應付賬款 5 這樣對嗎
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2018-12-14
2017年12月暫估原材料,應付賬款~暫估貸方余額轉到2018年,2018年收到發票,應付賬款~暫估無余額,請問收到的發票如果是2017年12月開具的,或是2018年1月開具的,對2017年所得稅調整有影響嗎?
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2018-03-19
12月份有些材料票暫估的,現在拿到票和之前暫估的有出入,另外之前暫估了業務招待費,現在沒有票還要沖掉,請問企業匯算清繳的時候需要把報表調一下嗎?納稅調整好像沒有要調的
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2021-04-29
建筑施工企業,暫估款時全部暫估成了機械費,借工程施工—機械費 貸應付賬款—暫估應付款。現在回來了部分材料發票,而不是機械發票,這樣該如何調整賬務呢?保證原來結轉的成本不出錯
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2020-03-26
老師,暫估入賬差旅費發票的話,實際到時候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費10萬,11月暫估的。貸應付賬款還是其他應付款?然后1月實際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
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2016-12-20
老師,暫估入賬差旅費發票的話,實際到時候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費10萬,11月暫估的。貸應付賬款還是其他應付款?然后1月實際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
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2016-12-20
去年暫估庫存商品數比如是100,然后實際收到的90,差額有10,多暫估的我肯定要調過來,調的時候肯定是,借:庫存商品,貸:一年年度損益調整,,調過來這個暫估庫存商品,后續怎么消化掉呢?
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2019-04-09
老師,我今天問的暫估材料成本差異問題,是紅沖暫估的材料分錄按發票入正確的,把差異轉去主營業務成本里就可以了,還是把關于該暫估材料從入庫到領料、成品入庫、出庫都要更正啊??
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2018-05-08
老師,請問個問題,比如我上個季度有暫估沒有沖完,如果我把沒有沖完的部分的暫估繳納了企業所得稅了額,是不是需要把這個不分的暫估沖銷了?如果要沖銷的話我的會計分錄怎么做呢?
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2024-08-27
公司注冊資金差5萬能不能分紅
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2017-05-10
老師,我公司注冊資金100萬,19年有拆遷補償重置項目5000多萬,資產達到5000多萬,原來股東轉讓股份70%,轉讓款70萬。這樣行嗎?
1/188
2020-04-20
老師,公司注冊資金是2387346703元,另一個公司注資5億 。現在共是2887346703,那出資比例我們是不是83%他們是17%?
1/490
2020-06-24
你好老師,外資的商貿有限公司注冊資金比例是多少,有什么減稅政策?
2/374
2019-10-17
公司注冊資金是1200萬,有幾位是技術開發研人員,在注冊公司的時候老板送了公司股份15%、10%、5%分別給這幾位員工,在會計帳務上要怎么處理
1/843
2019-07-07
你好.老師我們公司注冊資金1000萬元三個股東,先在已實繳510萬元了還有490萬元要不要實繳,我們公司有三個股東的
1/552
2019-07-15
公司注冊資金100萬,實繳為0。我要分攤公司50%的股份,需要出資多少,還是由雙方協商制定
1/700
2019-12-27
老師請問注冊新公司注冊資金有什么講究 怎么確定
1/402
2021-04-19
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