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我提問:老師2個問題:第一.6月我暫估入庫做賬原材料是145/套入賬的,9月發票來了是136/套,我多估了一些,怎么處理,沖回有負數. 第二.是手柄40套下單入庫都有,發票上沒有,說是送的,我6月也暫估入庫了,沖回賬上也是負數,這些怎么做? 暫估掛賬的也結轉了成本 ,票已到的也結轉了成本 ,但票面額比暫估的低,這怎么沖回入賬成本
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2016-10-11
老師好,問下原材料暫估入庫二級科目設什么?我這個月有暫估入庫分錄這么做對不?1.暫估入庫 借原材料貸應付賬款-暫估付款 結轉成本 借主營業務成本 貸原材料(二級寫什么)2.下月發票到了,借原材料(紅字)貸應付賬款—暫估付款(紅)借主營業務成本(紅字)貸原材料(紅字),在做發票正常分錄借原材料 應交稅費進項稅 貸應付賬款 ,你看以上分錄對嗎?
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2020-11-09
暫估的時候的金額和下個月發票來的金額對不上,暫估的金額小,發票是幾次的以前開的,金額比較大,怎么處理?
1/426
2017-03-01
本月購入的商品沒有發票的要做暫估入庫是嗎?下月再沖回對嗎?暫估入庫時分錄怎么寫呢?紅沖時分錄怎么寫呢?
1/456
2019-09-20
老師你好,暫估的費用入了賬,前兩個季度沒有交企業所得稅后期估的費用也回不來發票了,后期賬務怎么處理呢
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2021-10-24
賬還沒做好,可以把收入填了,成本,利潤都估計一下,把所得稅報了,可以嗎?否則來不及?財務報表也估計一下,可以嗎?
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2019-04-15
,老師,購進貨物票沒沒到暫估應付賬款,下個月要沖銷作反分錄??刹豢梢灾苯? 借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款-公司名
1/562
2018-12-18
以前會計作的,借:預估原材料,貸:預估應付賬款,年末原材料已經結轉了,發票取得不了,年初我還能紅字沖出來嗎,
1/675
2020-02-18
這里是一個政府部門成立的臨時改建工程的指揮部,產生了道路評估,水土評估等費用,應該如何做會計分錄呢
1/1276
2017-09-26
老師,如果本月開票的數量比庫存多,那么要暫估庫存商品,暫估庫存商品的分錄怎么做,后面跟的二級科目是什么
1/925
2019-12-19
上月暫估原材料 ,本月原材料發票回來,在同一份憑證上做購入原材料 ,再沖減暫估可以嗎?同一張憑證上做分錄。
1/964
2018-03-15
老師去年成本票暫估的分錄是借:主營業務成本 貸:應付賬款暫估,現在5月份發票開回來了,賬務怎么處理呀老師
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2022-05-26
老師,去年公司暫估成本100(含稅),借:成本-暫估100 貸;應付100。月末成本也結轉了。今天收到發票113(專票)了,怎么做分錄呢?
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2024-04-09
作為成本的項目成本發票當月沒開回來,這個成本如何入賬,預提費用科目已經取消了,用暫估嘛,成本可以暫估嗎?
1/2022
2018-10-15
7月份,暫估5萬材料,并且結轉成本!9月份收到發票2萬,比暫估少3萬,造成材料帳紅出3萬,請問老師怎么調帳?
1/606
2019-10-09
小規模公司,去年暫估了10萬的成本,借:主營業務成本 10萬,貸:應付賬款-暫估 10萬?,F在發票到了8.5萬,怎么做分錄?
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2022-05-09
求分錄:暫估入庫材料比實際來票的材料大,結轉成本按暫估結轉的,求后期紅沖后材料負數和結轉的分錄,謝謝
3/1229
2019-04-19
老師請問暫估入賬后轉固定資產,暫估多了,10年后同意才處理沖回,是直接做固定資產借方紅數,不用管折舊吧?
1/1472
2019-04-28
請問:暫估地租費用的租賃費,可以暫估嗎?如果可以,后面要不要附單據呢?如果要附單據,應該附什么單據合適呢?
1/1297
2022-03-16
8月暫估了一筆辦公費3萬元,現在這筆費用發票開不進來了,可以負數紅沖前面暫估的3萬費用嗎?會的答,謝謝!
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2024-11-07
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