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建筑施工企業,暫估款時全部暫估成了機械費,借工程施工—機械費 貸應付賬款—暫估應付款。現在回來了部分材料發票,而不是機械發票,這樣該如何調整賬務呢?保證原來結轉的成本不出錯
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2020-03-26
老師,暫估入賬差旅費發票的話,實際到時候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費10萬,11月暫估的。貸應付賬款還是其他應付款?然后1月實際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
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2016-12-20
老師,暫估入賬差旅費發票的話,實際到時候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費10萬,11月暫估的。貸應付賬款還是其他應付款?然后1月實際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
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2016-12-20
去年暫估庫存商品數比如是100,然后實際收到的90,差額有10,多暫估的我肯定要調過來,調的時候肯定是,借:庫存商品,貸:一年年度損益調整,,調過來這個暫估庫存商品,后續怎么消化掉呢?
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2019-04-09
老師,請問個問題,比如我上個季度有暫估沒有沖完,如果我把沒有沖完的部分的暫估繳納了企業所得稅了額,是不是需要把這個不分的暫估沖銷了?如果要沖銷的話我的會計分錄怎么做呢?
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2024-08-27
老師,我今天問的暫估材料成本差異問題,是紅沖暫估的材料分錄按發票入正確的,把差異轉去主營業務成本里就可以了,還是把關于該暫估材料從入庫到領料、成品入庫、出庫都要更正?。??
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2018-05-08
2017年12月暫估原材料,應付賬款~暫估貸方余額轉到2018年,2018年收到發票,應付賬款~暫估無余額,請問收到的發票如果是2017年12月開具的,或是2018年1月開具的,對2017年所得稅調整有影響嗎?
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2018-03-19
12月份有些材料票暫估的,現在拿到票和之前暫估的有出入,另外之前暫估了業務招待費,現在沒有票還要沖掉,請問企業匯算清繳的時候需要把報表調一下嗎?納稅調整好像沒有要調的
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2021-04-29
暫估的時候的金額和下個月發票來的金額對不上,暫估的金額小,發票是幾次的以前開的,金額比較大,怎么處理?
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2017-03-01
本月購入的商品沒有發票的要做暫估入庫是嗎?下月再沖回對嗎?暫估入庫時分錄怎么寫呢?紅沖時分錄怎么寫呢?
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2019-09-20
老師你好,暫估的費用入了賬,前兩個季度沒有交企業所得稅后期估的費用也回不來發票了,后期賬務怎么處理呢
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2021-10-24
賬還沒做好,可以把收入填了,成本,利潤都估計一下,把所得稅報了,可以嗎?否則來不及?財務報表也估計一下,可以嗎?
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2019-04-15
,老師,購進貨物票沒沒到暫估應付賬款,下個月要沖銷作反分錄。可不可以直接 借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款-公司名
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2018-12-18
以前會計作的,借:預估原材料,貸:預估應付賬款,年末原材料已經結轉了,發票取得不了,年初我還能紅字沖出來嗎,
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2020-02-18
這里是一個政府部門成立的臨時改建工程的指揮部,產生了道路評估,水土評估等費用,應該如何做會計分錄呢
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2017-09-26
老師,如果本月開票的數量比庫存多,那么要暫估庫存商品,暫估庫存商品的分錄怎么做,后面跟的二級科目是什么
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2019-12-19
上月暫估原材料 ,本月原材料發票回來,在同一份憑證上做購入原材料 ,再沖減暫估可以嗎?同一張憑證上做分錄。
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2018-03-15
老師去年成本票暫估的分錄是借:主營業務成本 貸:應付賬款暫估,現在5月份發票開回來了,賬務怎么處理呀老師
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2022-05-26
老師,去年公司暫估成本100(含稅),借:成本-暫估100 貸;應付100。月末成本也結轉了。今天收到發票113(專票)了,怎么做分錄呢?
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2024-04-09
作為成本的項目成本發票當月沒開回來,這個成本如何入賬,預提費用科目已經取消了,用暫估嘛,成本可以暫估嗎?
1/2022
2018-10-15
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