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在國稅代開的票交了增值稅附加稅也一起交了,這個月地稅申報的時候要把已交的附加稅提現(xiàn)出來嗎
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2017-06-09
請問哈那就是外地預(yù)交了的增值稅 附加說 本期不需要交增值稅 附加稅預(yù)交了的 不用填在表上面吧?
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2019-09-09
4、某企業(yè)應(yīng)交稅費科目及其編碼如下: 科 目 編 碼 科 目 名 稱 2221 應(yīng)交稅費 222101 應(yīng)交增值稅 22210101 進(jìn)項稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉(zhuǎn)出未交增值稅 222102 應(yīng)交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個人所得稅 222103 應(yīng)交其他費用 22210301 教育費附加 22210303 工會經(jīng)費 以上科目編碼中,哪些是明細(xì)科目編碼?系統(tǒng)正常運行后,若要刪除222101科目編碼,有什么條件?能直接增加22210401科目嗎?為什么?
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2023-06-18
30.某企業(yè)應(yīng)交稅費科目及其編碼如下: 科目編碼 科目名稱 2221 應(yīng)交稅費 222101 應(yīng)交增值稅 立身以立學(xué)為先,立學(xué)以讀書為本. 22210101 進(jìn)項稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉(zhuǎn)出未交增值稅 222102 應(yīng)交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個人所得稅 222103 應(yīng)交其他費用 22210301 教育費附加 22210303 工會經(jīng)費 以上科目編碼中,那些是控制行科目編碼?那些是明細(xì)科目編碼?系統(tǒng)正常運行后,若需要刪除22101科目編碼,有什么條件? 能直接正佳22210401科目嗎? 為什么?
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2024-06-24
老師我們6月收到地稅局2017年2018年的教育稅和地方教育稅誤征稅,應(yīng)該怎么做分錄了,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整這個科目
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2019-07-03
老師你好,我需要咨詢一點問題。 甲是一家建筑公司,乙是其在異地的工程項目。乙合同金額10000000,稅率0.09. 乙在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳了 增值稅(2%)183486.24元,企業(yè)所得稅(0.002)18348.62元,印花稅(0.0003)3000元,城建稅(0.07)12844.04元,教育附加(0.03)5504.59元,地方教育附加(0.02)3669.72元,水利基金(0.0005)4587.16元。 乙工程還發(fā)生了財務(wù)費用1000元,進(jìn)項稅835617.56元。 請問我要把勞務(wù)+材料成本控制在多少元,利潤才可以正好是40萬。 請老師告訴我具體算法
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2022-10-20
房地產(chǎn)公司未完工時預(yù)繳附加稅借:應(yīng)交稅費一預(yù)交城建稅,后期完工后可以抵扣稅金及附加嗎?預(yù)交增值稅有抵扣申報表,附加稅有么?
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2021-01-17
外地施工單位,當(dāng)?shù)氐囟惤桓郊佣惖耐瑫r,交個稅和企業(yè)所得稅,會計分錄怎么寫?
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2017-10-31
我是新登記的民辦非企業(yè)單位,稅務(wù)登記要求每季度報增值稅和企業(yè)所得稅以及車船,教育費附加,城市附加稅,怎么回事呢?謝謝
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2019-09-03
老師,我想問教育投資方面的會計是屬于什么行業(yè)呀
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2016-11-28
企業(yè)注銷時,無欠稅,應(yīng)交稅費科目有余額,要怎么做調(diào)整分錄? 2221001 應(yīng)交增值稅 -47,921.44 222100101 進(jìn)項稅 12,560,984.83 222100102 銷項稅 -17,690,963.24 222100103 未交稅金 164,631.78 222100104 已交稅金 4,937,696.00 222100105 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 -52,346.70 222100106 轉(zhuǎn)出未交增值稅 32,075.89 2221002 應(yīng)交城建稅 教育費附加 印花稅 783.66
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2019-11-05
為什么前面做會計分錄里有具體的城建稅和教育及其附加金額,后面算利潤的時候還要用銷項稅減進(jìn)項稅來算稅金及附加
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2021-11-27
老師:異地繳增值稅,附加稅和個稅怎么交稅?
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2020-02-27
建筑業(yè)開票異地預(yù)交的附加費需要計提不
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2017-06-30
異地預(yù)交增值稅時附加稅會計分錄怎么做?
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2017-08-08
營業(yè)稅金及附加中的城建費、教育費、河道管理費是以應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額為計稅依據(jù)還是以扣除進(jìn)項稅額后的數(shù)據(jù)為依據(jù)呢,
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2017-04-26
老師 我這里是一般納稅人 一月 只申報了增值稅和教育費附加等。沒有申報提交財務(wù)報表。請問道路運輸公司。可以季提交財務(wù)報表嗎?謝謝
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2020-03-03
公司2018有計提職工教育經(jīng)費,記帳在“其他應(yīng)付款-職工教育經(jīng)費”,因為這費用沒有地方使用,所以我想在2019年5月31日企業(yè)所得稅匯算清繳時候,把計提的職工教育經(jīng)費交稅后調(diào)整到“未分配利潤”里。該怎么做會計分錄?計提的分錄如下: 借:管理費用-職工教育經(jīng)費50萬 貸:其他應(yīng)付款-職工教育經(jīng)費50萬
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2019-01-21
微型企業(yè)都 是在國稅領(lǐng)發(fā)票, 交地稅是交什么附加稅
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2016-02-20
老師增值稅地方附加這個稅率今年改了嗎?
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2021-05-13
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