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老師,我在江門(mén)市臺(tái)山有一個(gè)個(gè)體工商 戶,他跟普通行業(yè)稅收方便有什么不一樣嗎?請(qǐng)你看一下圖。 這個(gè)個(gè)體戶是小規(guī)模,他開(kāi)票也只會(huì)開(kāi):*運(yùn)輸服務(wù)* 配送費(fèi) 就是也是4.1號(hào)起開(kāi)票45萬(wàn)免增值稅嗎個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,有什么不一樣嗎
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2021-04-06
那個(gè)體戶定額適用15萬(wàn)免增值稅的規(guī)定嗎 每月銷(xiāo)售額15萬(wàn)以內(nèi),季度45萬(wàn)以內(nèi)
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2022-03-11
請(qǐng)問(wèn)老師,當(dāng)期抵免貧困人口的補(bǔ)貼如何做賬啊(抵免增值稅)
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2023-08-16
一個(gè)小規(guī)模餐飲公司疫情期間免增值稅,那如果季度超了30萬(wàn)還可以開(kāi)么?
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2020-11-08
接受委托研發(fā) 受托方會(huì)免增值稅的嗎?什么條件可以
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2024-10-30
因?yàn)樵碌捉Y(jié)賬增值稅不是 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅金-未交增值稅 到了第二個(gè)月就做成 借: 應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 其中應(yīng)交稅金-未交增值稅 就被沖掉了····那上個(gè)月結(jié)賬的 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅還在啊?那豈不是這個(gè)科目一直有余額存在?
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2016-10-15
旅行社計(jì)提增值稅會(huì)計(jì)分錄。我看到網(wǎng)上給到答案是期末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)繳納時(shí)候是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交)貸:銀行存款,如果是這樣做的話 那么就是有個(gè)科目”應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅,一直有余額怎么辦
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2018-02-11
開(kāi)票系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)在確認(rèn)抵扣時(shí)這兩種分錄有什么區(qū)別 分錄1 借:管理費(fèi)用 /辦公費(fèi) ?00元 貸:現(xiàn)金(或銀行) ?00 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅) ?00 貸:營(yíng)業(yè)外收入 /政府補(bǔ)助 ?00 月末結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ?00 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅) ?00 分錄2 借:管理費(fèi)用 /辦公費(fèi) ?00元 貸:現(xiàn)金(或銀行) ?00 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅) ?00 貸:管理費(fèi)用/辦公費(fèi)?00
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2020-05-10
19年底以含稅價(jià)計(jì)入固定資產(chǎn)的購(gòu)車(chē)款(公司在20年以前做的是國(guó)外業(yè)務(wù)免稅,所以沒(méi)有抵扣當(dāng)時(shí)也未認(rèn)證,以前未涉及到交增值稅業(yè)務(wù)),21年開(kāi)始涉及國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù),需要交增值稅,但是增值稅發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)顯示19年購(gòu)車(chē)的進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在還能抵扣,這個(gè)計(jì)入固定資產(chǎn)的金額,可以做賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:固定資產(chǎn)可以嗎
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2021-04-28
這題的發(fā)生時(shí)間是2021年2月,印花稅應(yīng)該要算在稅金中吧,為什么這題解釋中沒(méi)有算印花稅 解釋?zhuān)?轉(zhuǎn)讓該辦公樓應(yīng)繳納的增值稅=500×5%=25(萬(wàn)元), 轉(zhuǎn)讓辦公樓應(yīng)繳納的城建稅及附加=25×(7%+3%+2%)=3(萬(wàn)元)。 扣除項(xiàng)目金額合計(jì)=600×50%+3=303(萬(wàn)元); 增值額=500-303=197(萬(wàn)元); 增值率=197÷303×100%=65.02%, 適用稅率40%,速算扣除系數(shù)為5%; 應(yīng)納土地增值稅=197×40%-303×5%=63.65(萬(wàn)元)。
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2022-09-20
請(qǐng)教老師,房地產(chǎn)繳納增值稅需要計(jì)提嗎?我們開(kāi)的增值稅租賃專(zhuān)用增值稅發(fā)票,繳納增值稅,分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?需要計(jì)提嗎?
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2020-05-19
小規(guī)模納稅人增值稅是季度報(bào),但增值稅附加是月報(bào),如果當(dāng)月有銷(xiāo)售收入,當(dāng)月還不用報(bào)增值稅,那增值稅附加要怎么報(bào)
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2017-09-11
月末會(huì)計(jì)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅轉(zhuǎn)出;貸:應(yīng)交增值稅未交增值稅。那增值稅銷(xiāo)項(xiàng)(進(jìn)項(xiàng))科目的數(shù)額是不是一直累計(jì)下去?
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2017-03-08
你好!老師請(qǐng)問(wèn)一下結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)、借:應(yīng)收賬款、貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅、 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅憑證怎么做
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2021-07-12
應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅的期末借方余額代表什么? 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅的期末貸方余額代表什么?
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2019-12-02
公司有發(fā)生軟產(chǎn)品增值稅即征即退,在算增值稅稅負(fù)率的時(shí)候是用“增值稅退稅前的稅額”算,還是用“增值稅退稅后的稅額“算?
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2018-11-20
增值稅附加申報(bào),增值稅附加申報(bào),銷(xiāo)項(xiàng)收入得出來(lái)的增值稅,去計(jì)算增值稅附加,有進(jìn)項(xiàng)抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報(bào)嗎
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2018-11-15
一,某生產(chǎn)企業(yè),系增值稅一般納稅人,納稅期限為一個(gè)月,當(dāng)年3月份發(fā)生業(yè)務(wù)如下 (1)10日,除銷(xiāo)其產(chǎn)品一批,開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)果一張,價(jià)稅會(huì)計(jì)金額為1469000元。 (2)20日,購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原料A一批,貨值價(jià)稅合計(jì)1040000萬(wàn)元,依法取得了增值稅 專(zhuān)用發(fā)票 (3)25日,因部分貨物質(zhì)量與合同約定不符該企業(yè)收到購(gòu)貨方退回的產(chǎn)品(該產(chǎn)品 為1月份賒銷(xiāo))若干,貨值22600元(含稅價(jià),根據(jù)退貨證明單開(kāi)具了紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 要求:計(jì)算該企業(yè)3月份應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅額?該企業(yè)應(yīng)當(dāng)在什么期間向其主管稅務(wù)機(jī) 關(guān)中報(bào)并繳納增值稅款?
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2022-04-21
公司有涉外申報(bào)收入單,備注寫(xiě)的服務(wù)費(fèi),這個(gè)是公司也要申報(bào)收入,繳增值稅嗎?
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2021-04-26
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 補(bǔ)繳增值稅和滯納金 是這么做嗎?
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2020-01-02
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