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新政策小規(guī)模從月10萬(wàn)升到15萬(wàn)免增值稅,開(kāi)始了嗎?
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2021-03-26
鮮活的豬牛羊鴨等流通環(huán)節(jié)免增值稅嗎?
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2021-11-08
個(gè)體戶現(xiàn)在是30免個(gè)稅45免增值稅嗎
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2021-05-21
老師 現(xiàn)在小規(guī)模是不是改為季度開(kāi)票45萬(wàn)免增值稅?
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2021-03-16
對(duì)境外代理支付傭金直接在貨款中扣除如何代扣代繳增值稅和附加?
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2020-09-21
老師好,我是小規(guī)模公司,一月份銷(xiāo)售有393,489.06,這個(gè)季度是不是就不能免增值稅了?
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2022-04-12
河北省,現(xiàn)在小規(guī)模實(shí)行45萬(wàn)內(nèi)普票免增值稅了嗎
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2023-01-01
為什么a對(duì)b錯(cuò),a多交增值稅不是也屬于未交增值稅借方嗎,b的正確答案說(shuō)借方的應(yīng)交增值稅不能轉(zhuǎn)入未交增值稅
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2021-06-28
小型微利企業(yè),小規(guī)模,按月交增值稅,10萬(wàn)以?xún)?nèi)免征增值稅,如果超了10萬(wàn)呢?超過(guò)的部分交增值稅還是所有都要交增值稅?
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2019-12-21
在電子稅務(wù)局網(wǎng)站申報(bào)增值稅申報(bào)表。應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額:應(yīng)填發(fā)票金額含增值稅的,還是不含增值稅的發(fā)票金額?
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2019-01-07
能不能把增值稅電子普通發(fā)票當(dāng)做增值稅普通發(fā)票來(lái)用呀?增值稅電子發(fā)票普通發(fā)票和增值稅普通發(fā)票是怎么使用的?
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2019-05-29
摘要可以寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅101.71(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅 101.71 請(qǐng)問(wèn)這其中有錯(cuò)嗎
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2016-03-03
計(jì)提增值稅是只做借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅就可以,還是要先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)賬和銷(xiāo)項(xiàng)呢?
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2018-08-22
小規(guī)模納稅人,湖北武漢市的增值稅目前減征到1%,且銷(xiāo)售額沒(méi)超過(guò)季報(bào)45萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)報(bào)稅的增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)?1.需填增值減免申報(bào)明細(xì)表?2.增值稅納稅申報(bào)表里頭沒(méi)有1%的稅率怎么填?3.未達(dá)到起征點(diǎn)銷(xiāo)售額是系統(tǒng)自動(dòng)生成,我在哪填報(bào)?4.附列資料表需要填寫(xiě)嗎?填的話,是填應(yīng)稅行為3%扣除數(shù)計(jì)算?還是應(yīng)稅行為3%計(jì)稅銷(xiāo)售額計(jì)算?
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2021-10-09
19年底以含稅價(jià)計(jì)入固定資產(chǎn)的購(gòu)車(chē)款(公司在20年以前做的是國(guó)外業(yè)務(wù)免稅,所以沒(méi)有抵扣當(dāng)時(shí)也未認(rèn)證,以前未涉及到交增值稅業(yè)務(wù)),21年開(kāi)始涉及國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù),需要交增值稅,但是增值稅發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)顯示19年購(gòu)車(chē)的進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在還能抵扣,這個(gè)計(jì)入固定資產(chǎn)的金額,可以做賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:固定資產(chǎn)可以嗎
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2021-04-28
老師您好,這個(gè)題目怎么計(jì)算的?甲公司系增值稅一般納稅人,2×20年12月31日,甲公司出售一臺(tái)原價(jià)為 452萬(wàn)元,已提折舊 364 萬(wàn)元的生產(chǎn)設(shè)備,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為 150 萬(wàn)元,增值稅稅額為 19.5 萬(wàn)元。出售該生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生不含增值稅的清理費(fèi)用 8 萬(wàn)元,不考慮其他因素,甲公司出售該生產(chǎn)設(shè)備的利得為( )萬(wàn)元。 A.54 B.73.5 C.62 D.81.5
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2022-04-12
當(dāng)納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)*2%。 比對(duì)結(jié)果:不通過(guò) 本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額49235.64的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。
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2023-04-03
請(qǐng)教老師,房地產(chǎn)繳納增值稅需要計(jì)提嗎?我們開(kāi)的增值稅租賃專(zhuān)用增值稅發(fā)票,繳納增值稅,分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?需要計(jì)提嗎?
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2020-05-19
小規(guī)模納稅人增值稅是季度報(bào),但增值稅附加是月報(bào),如果當(dāng)月有銷(xiāo)售收入,當(dāng)月還不用報(bào)增值稅,那增值稅附加要怎么報(bào)
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2017-09-11
月末會(huì)計(jì)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅轉(zhuǎn)出;貸:應(yīng)交增值稅未交增值稅。那增值稅銷(xiāo)項(xiàng)(進(jìn)項(xiàng))科目的數(shù)額是不是一直累計(jì)下去?
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2017-03-08
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