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本年度按季預(yù)提預(yù)繳企業(yè)所得稅,年末全年計(jì)算多提多繳,在年末做所得稅費(fèi)用調(diào)減,怎么出分錄
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2019-12-28
我需要申報(bào)2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳在那里申報(bào)
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2021-05-31
請問老師 申報(bào)季度所得稅的時(shí)候 申報(bào)表上的營業(yè)收入的“本年累計(jì)金額”寫的是本年度累計(jì)的還是季度累計(jì)的?
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2023-07-16
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計(jì)管理費(fèi)用600萬元,并進(jìn)行了企業(yè)所得稅申報(bào),甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設(shè)甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報(bào)的應(yīng)納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項(xiàng)重要前期差錯進(jìn)行更正的會計(jì)處理中正確的是(  )。 A.調(diào)減2×22年度當(dāng)期管理費(fèi)用600萬元 B.調(diào)增2×22年利潤總額450萬元 C.調(diào)減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調(diào)增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-04-10
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計(jì)管理費(fèi)用600萬元,并進(jìn)行了企業(yè)所得稅申報(bào),甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設(shè)甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報(bào)的應(yīng)納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項(xiàng)重要前期差錯進(jìn)行更正的會計(jì)處理中正確的是(  )。 A.調(diào)減2×22年度當(dāng)期管理費(fèi)用600萬元 B.調(diào)增2×22年利潤總額450萬元 C.調(diào)減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調(diào)增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-05-28
填報(bào)企業(yè)所得稅季度表,第二季度應(yīng)交企業(yè)所得稅17819.62!上季度已交18864 7,因?yàn)檫@個月填的營業(yè)收入,成本都是本年累計(jì),所以減了就是負(fù)數(shù),這個季度應(yīng)交稅金0.對嗎?
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2018-07-05
老師,前年的年報(bào)多交的,稅款3000不打算申請退稅和抵減稅額,第二年主表以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額要填數(shù)嗎?
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2016-09-09
老師,請問季度申報(bào)所得稅的時(shí)候,我應(yīng)該是借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,然后借本年利潤貸所得稅費(fèi)用嗎?
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2019-10-16
企業(yè)所得稅納稅調(diào)整:8、收到不符合不征稅收入條件的財(cái)政補(bǔ)助、補(bǔ)貼、貸款貼息,以及直接減免、返還的各種稅收(不包括企業(yè)按規(guī)定取得的出口退稅款),通過"以前年度損益調(diào)整"科目結(jié)轉(zhuǎn)至"利潤分配--未分配利潤"科目,或者計(jì)入"其他應(yīng)付款"科目,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額. 這條我沒太理解,計(jì)入利潤分配-未分配利潤,不就是已經(jīng)計(jì)入利潤總額了嗎?調(diào)整時(shí)怎么還要調(diào)增?這樣不就收了兩次企稅?
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2021-05-30
10月初申報(bào)完第三季度企業(yè)所得稅后應(yīng)該要交所得稅,但我們之前9月會計(jì)憑證里還沒有計(jì)提第三季度的所得稅,本來打算在10月份賬里補(bǔ)提第三季度所得稅,借:所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,然后在稅務(wù)局劃走稅款時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。申報(bào)當(dāng)天稅務(wù)所自動從公司銀行上劃走了申報(bào)的稅款(含5000企業(yè)所得稅款)。但后來10月中旬發(fā)現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用忘記加計(jì)扣除所以要更正申報(bào),而重新申報(bào)后是不需要繳企業(yè)所得稅的。但錯交的5000的企業(yè)所得稅款目前沒退回來,估計(jì)11月中旬才能到賬。目前關(guān)于企業(yè)所得稅的分錄10月賬都還沒做,那現(xiàn)在關(guān)于企業(yè)所得稅的5000怎么做分錄?謝謝
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2022-11-01
請問小規(guī)模納稅人預(yù)繳企業(yè)所得稅是在每季度申報(bào)的意思?
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2018-12-10
你好 請問企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表 資產(chǎn)總額怎么填
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2021-01-19
企業(yè)季度所得稅零申報(bào)逾期,專管員有權(quán)利決定罰款多少嗎
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2019-12-08
企業(yè)的季度實(shí)際利潤與企業(yè)所得稅申報(bào)表的申報(bào)利潤不一致,這樣有多大的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
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2018-10-11
2017年1月份銀行劃賬了2016年第四季度所得稅,那么我統(tǒng)計(jì)2017年企業(yè)所得稅稅負(fù)的時(shí)候,可以加這筆算2017年所得稅費(fèi)用嗎
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2018-04-05
請問老師,上一年度的企業(yè)所得稅預(yù)交多了,可以留著下一個年度來抵扣嗎
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2021-04-08
請問企業(yè)所得稅年終匯算清繳所遵從的制度文件是《稅法》嗎?
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2022-03-18
稅務(wù)局說我們公司2019年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的營業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報(bào)表,我查了一下是我公司未將2019年12月的紅字發(fā)票申報(bào)增值稅,但將此張紅字發(fā)票做賬到了2019年12月,導(dǎo)致了2019年年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的的營業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報(bào)表中的累計(jì)銷售額。這樣的做法是對的么,紅字發(fā)票沒有申報(bào),但是將紅字發(fā)票做賬了,導(dǎo)致了所得稅營業(yè)收入少了
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2020-07-30
某企業(yè)2017年度利潤總額為1 000萬元,其中計(jì)提的各項(xiàng)減值損失20萬元(不允許稅前扣除),本年 度 國債利息收人100萬元,已計(jì)入營業(yè)外支出的稅收滯納金6萬元;企業(yè)所得稅稅率為25%.年初遞延所得稅資產(chǎn)10萬元,年末遞延所得稅資產(chǎn)為20萬元,年初遞延所得稅負(fù)債為30萬元,年末遞延所得稅負(fù)債為50萬元,該企業(yè)2017年度所得稅費(fèi)用為
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2019-04-29
私營企業(yè)年底個人所得稅申報(bào)所屬期是一年的還是一個月的
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2019-01-14
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