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匯算清繳申報結(jié)果。他一直說圖片上數(shù)據(jù)有錯,可數(shù)據(jù)是一樣的為什么
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2019-05-23
申報匯算清繳的時候,系統(tǒng)提示:企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表PDF報表已完成,結(jié)果為:申報失敗,失敗原因為:出現(xiàn)系統(tǒng)級異常,需聯(lián)系系統(tǒng)運維人員進一步分析處理。 請問這樣我要怎么處理?
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2019-05-29
您好,請問下現(xiàn)在給人出匯算清繳,但人家發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金成負(fù)數(shù),公司查看了發(fā)現(xiàn)是19年6月份前面會計弄錯,是老板代付了款項給別人,然后錄錯了現(xiàn)金付,現(xiàn)在弄明白了,人家又說讓我們改下再發(fā)正確資料給她們 這個怎么弄,已經(jīng)申報過了也結(jié)轉(zhuǎn)做到今年2月份了…
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2020-03-23
廣東的匯算清繳在易財稅做好后,怎么上傳數(shù)據(jù)或者說是怎么申報?是看了陳霞老師的匯算清繳視頻的,但是后面沒有說怎么申報
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2017-04-21
匯算清繳的保存了提交申報后續(xù)提示有錯誤放回修改,但是顯示灰色修改不了怎么回事?難道要全部重新填?
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2020-05-25
2家公司都扣了個稅,但是匯算清繳時只提現(xiàn)1家扣稅金額,如何申報匯算清繳
1/1699
2020-06-29
請問老師,年度個稅匯算清繳應(yīng)補稅額為0,需要提交申報嗎?
1/5422
2020-06-28
個稅,按月申報,按月預(yù)交,按年匯算清繳,對嗎
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2021-09-23
老師 個人匯算清繳時,使用已申報數(shù)據(jù)填寫→申報→標(biāo)準(zhǔn)申報中 工資薪金數(shù) 是不含“全年一次性獎金收入” 嗎?
1/1665
2020-06-23
老師,月申報時個人的專項附加扣除信息沒有錄入,在個稅匯算清繳時可以填扣除專項附加扣除數(shù)嗎?
1/3608
2020-06-23
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會; 2)外購一批原材料用于加工生產(chǎn) ,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元: (3)中秋佳節(jié),外購一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款5000元; (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元,當(dāng)期無同類售價)投資于B企業(yè)。 計算:A企業(yè)當(dāng)期的銷項稅額和可以抵扣的進項稅額
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2022-06-20
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會; 2)外購一批原材料用于加工生產(chǎn) ,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元: (3)中秋佳節(jié),外購一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款5000元; (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元,當(dāng)期無同類售價)投資于B企業(yè)。 計算:A企業(yè)當(dāng)期的銷項稅額和可以抵扣的進項稅額
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2022-12-22
上年度認(rèn)定為小型微利企業(yè),二級分支機構(gòu)不就地分?jǐn)傠x繳納所得稅,拿分支機構(gòu)季度怎么申報所得稅?分支機構(gòu)要不要參與年度匯算清繳
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2020-06-08
個人獨資的企業(yè)所得稅在地稅,按個體工商戶那樣申報呀 企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤表盈利數(shù)報嗎?在會計核算上跟有限責(zé)任公司一樣吧?
1/685
2017-02-16
匯算清繳 小規(guī)模企業(yè)賬比較簡單的,可以只填 基礎(chǔ)信息表 和 企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)。那些收入明細(xì),期間費用等等的表 不填了。可以嗎
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2022-03-02
18年的匯算清繳時錯了多交1萬多元的企業(yè)所得稅,已去稅務(wù)局更正申報了,請問收到稅務(wù)局退回多交的1萬多元的企業(yè)所得稅怎么做賬?
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2019-05-17
老師好,去年的企業(yè)所得稅匯算清繳我做了變更,把去年的主營業(yè)務(wù)成本55800元調(diào)為55000元。現(xiàn)在重新申報,交了企業(yè)所得稅40元。怎么處理呢?
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2021-09-10
現(xiàn)在為企業(yè)辦注銷,但是他提示我們還有第四季度報表和企業(yè)匯算清繳沒做,現(xiàn)在還沒到那個時候啊,我們是要到前臺去申報,那個報盤是啥?
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2018-12-21
企業(yè)所得稅2019年沒有交過稅,現(xiàn)在匯算清繳補交了點企業(yè)所得稅,申報2019年度利潤表的時候,減:所得稅費用那一欄用填補交稅款的金額嗎?
2/782
2020-05-06
公司是新辦企業(yè),在2018年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報時,把利潤總額填錯了,應(yīng)當(dāng)是負(fù)數(shù),填成了0,這個在年度匯算清繳是可以修改嗎?
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2019-03-19
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