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匯算清繳的保存了提交申報(bào)后續(xù)提示有錯(cuò)誤放回修改,但是顯示灰色修改不了怎么回事?難道要全部重新填?
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2020-05-25
2家公司都扣了個(gè)稅,但是匯算清繳時(shí)只提現(xiàn)1家扣稅金額,如何申報(bào)匯算清繳
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2020-06-29
請(qǐng)問老師,年度個(gè)稅匯算清繳應(yīng)補(bǔ)稅額為0,需要提交申報(bào)嗎?
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2020-06-28
個(gè)稅,按月申報(bào),按月預(yù)交,按年匯算清繳,對(duì)嗎
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2021-09-23
老師 個(gè)人匯算清繳時(shí),使用已申報(bào)數(shù)據(jù)填寫→申報(bào)→標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)中 工資薪金數(shù) 是不含“全年一次性獎(jiǎng)金收入” 嗎?
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2020-06-23
老師,月申報(bào)時(shí)個(gè)人的專項(xiàng)附加扣除信息沒有錄入,在個(gè)稅匯算清繳時(shí)可以填扣除專項(xiàng)附加扣除數(shù)嗎?
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2020-06-23
老師:申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),企業(yè)所得稅為0,只需申報(bào)成功就行,不要點(diǎn)儌納金額0這步吧
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2019-09-24
今年申報(bào)成功的科技型中小企業(yè),在季度所得稅申報(bào)是要選擇科技型中小企業(yè)選項(xiàng)嗎?
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2019-10-16
企業(yè)所得稅季報(bào),小規(guī)模的,計(jì)提時(shí)多提了所得稅,申報(bào)時(shí)有小微企業(yè)優(yōu)惠,已申報(bào),怎么辦?
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2018-07-04
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價(jià)為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會(huì); 2)外購(gòu)一批原材料用于加工生產(chǎn) ,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元: (3)中秋佳節(jié),外購(gòu)一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款5000元; (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元,當(dāng)期無(wú)同類售價(jià))投資于B企業(yè)。 計(jì)算:A企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額和可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-06-20
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價(jià)為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會(huì); 2)外購(gòu)一批原材料用于加工生產(chǎn) ,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元: (3)中秋佳節(jié),外購(gòu)一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款5000元; (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元,當(dāng)期無(wú)同類售價(jià))投資于B企業(yè)。 計(jì)算:A企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額和可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-12-22
個(gè)稅申報(bào)流程 企業(yè)所得稅申報(bào)流程 增值稅申報(bào)流程 印花稅申報(bào)流程 可以發(fā)一下嗎/
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2022-07-01
哦哦,這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表是在所得稅匯算前申報(bào)嗎? 我的所得稅匯算已經(jīng)申報(bào)了,但是財(cái)務(wù)報(bào)表沒有申報(bào),有影響嗎?
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2020-05-25
個(gè)人獨(dú)資的企業(yè)所得稅在地稅,按個(gè)體工商戶那樣申報(bào)呀 企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤(rùn)表盈利數(shù)報(bào)嗎?在會(huì)計(jì)核算上跟有限責(zé)任公司一樣吧?
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2017-02-16
匯算清繳 小規(guī)模企業(yè)賬比較簡(jiǎn)單的,可以只填 基礎(chǔ)信息表 和 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)。那些收入明細(xì),期間費(fèi)用等等的表 不填了??梢詥?/span>
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2022-03-02
18年的匯算清繳時(shí)錯(cuò)了多交1萬(wàn)多元的企業(yè)所得稅,已去稅務(wù)局更正申報(bào)了,請(qǐng)問收到稅務(wù)局退回多交的1萬(wàn)多元的企業(yè)所得稅怎么做賬?
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2019-05-17
老師好,去年的企業(yè)所得稅匯算清繳我做了變更,把去年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本55800元調(diào)為55000元?,F(xiàn)在重新申報(bào),交了企業(yè)所得稅40元。怎么處理呢?
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2021-09-10
現(xiàn)在為企業(yè)辦注銷,但是他提示我們還有第四季度報(bào)表和企業(yè)匯算清繳沒做,現(xiàn)在還沒到那個(gè)時(shí)候啊,我們是要到前臺(tái)去申報(bào),那個(gè)報(bào)盤是啥?
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2018-12-21
企業(yè)所得稅2019年沒有交過稅,現(xiàn)在匯算清繳補(bǔ)交了點(diǎn)企業(yè)所得稅,申報(bào)2019年度利潤(rùn)表的時(shí)候,減:所得稅費(fèi)用那一欄用填補(bǔ)交稅款的金額嗎?
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2020-05-06
公司是新辦企業(yè),在2018年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)時(shí),把利潤(rùn)總額填錯(cuò)了,應(yīng)當(dāng)是負(fù)數(shù),填成了0,這個(gè)在年度匯算清繳是可以修改嗎?
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2019-03-19
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