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2021年5月份繳納的2020年度的企業(yè)所得稅的納稅證明屬于2021年度的納稅證明嗎?
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2021-08-02
老師你好,支付上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳所得稅費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2020-06-22
本年度按季預(yù)提預(yù)繳企業(yè)所得稅,年末全年計(jì)算多提多繳,在年末做所得稅費(fèi)用調(diào)減,怎么出分錄
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2019-12-28
一個(gè)戶主,兩個(gè)個(gè)體工商戶,年度申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),是各自申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得還是匯總申報(bào),若是匯總申報(bào),如何操作申報(bào)?
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2023-03-16
最后一個(gè)季度的所得稅申報(bào)表,本年累計(jì)金額要扣除前三個(gè)季度的嗎?
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2019-01-06
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單中的“期間費(fèi)用明細(xì)表”“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”“資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表”等,是否需要勾選填寫(xiě)呢?
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2020-03-12
一般納稅人哪些企業(yè)牽涉退稅,是不是只有出口企業(yè)才牽涉退稅
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2017-02-07
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年終匯算清繳所遵從的制度文件是《稅法》嗎?
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2022-03-18
我之前沒(méi)了解到個(gè)人獨(dú)資企業(yè)不用繳納企業(yè)所得稅 我們干洗店第一季度才開(kāi)始報(bào)稅做賬的 我零申報(bào) 企業(yè)所得稅也零申報(bào)了 怎么辦
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2018-04-25
某企業(yè)2017年度利潤(rùn)總額為1 000萬(wàn)元,其中計(jì)提的各項(xiàng)減值損失20萬(wàn)元(不允許稅前扣除),本年 度 國(guó)債利息收人100萬(wàn)元,已計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的稅收滯納金6萬(wàn)元;企業(yè)所得稅稅率為25%.年初遞延所得稅資產(chǎn)10萬(wàn)元,年末遞延所得稅資產(chǎn)為20萬(wàn)元,年初遞延所得稅負(fù)債為30萬(wàn)元,年末遞延所得稅負(fù)債為50萬(wàn)元,該企業(yè)2017年度所得稅費(fèi)用為
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2019-04-29
老師你好,我做會(huì)計(jì)不久,還沒(méi)申報(bào)過(guò)企業(yè)所得稅, 以前都是虧損的,第三個(gè)季度有盈利了,請(qǐng)問(wèn)我在申報(bào)第三季度的企業(yè)所得稅時(shí),可以用以前年度的虧損么,這個(gè)是系統(tǒng)自己跳出來(lái)的,還是要手動(dòng)輸入啊,我是江蘇的。
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2023-09-07
請(qǐng)問(wèn)老師,上一年度的企業(yè)所得稅預(yù)交多了,可以留著下一個(gè)年度來(lái)抵扣嗎
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2021-04-08
稅務(wù)局說(shuō)我們公司2019年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報(bào)表,我查了一下是我公司未將2019年12月的紅字發(fā)票申報(bào)增值稅,但將此張紅字發(fā)票做賬到了2019年12月,導(dǎo)致了2019年年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的的營(yíng)業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報(bào)表中的累計(jì)銷(xiāo)售額。這樣的做法是對(duì)的么,紅字發(fā)票沒(méi)有申報(bào),但是將紅字發(fā)票做賬了,導(dǎo)致了所得稅營(yíng)業(yè)收入少了
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2020-07-30
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計(jì)管理費(fèi)用600萬(wàn)元,并進(jìn)行了企業(yè)所得稅申報(bào),甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,按凈利潤(rùn)的10%提取盈余公積。假設(shè)甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報(bào)的應(yīng)納稅所得額大于零,則下列甲公司對(duì)此項(xiàng)重要前期差錯(cuò)進(jìn)行更正的會(huì)計(jì)處理中正確的是(  )。 A.調(diào)減2×22年度當(dāng)期管理費(fèi)用600萬(wàn)元 B.調(diào)增2×22年利潤(rùn)總額450萬(wàn)元 C.調(diào)減2×22年年初盈余公積45萬(wàn)元 D.調(diào)增2×22年年初未分配利潤(rùn)405萬(wàn)元
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2024-04-10
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計(jì)管理費(fèi)用600萬(wàn)元,并進(jìn)行了企業(yè)所得稅申報(bào),甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,按凈利潤(rùn)的10%提取盈余公積。假設(shè)甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報(bào)的應(yīng)納稅所得額大于零,則下列甲公司對(duì)此項(xiàng)重要前期差錯(cuò)進(jìn)行更正的會(huì)計(jì)處理中正確的是(  )。 A.調(diào)減2×22年度當(dāng)期管理費(fèi)用600萬(wàn)元 B.調(diào)增2×22年利潤(rùn)總額450萬(wàn)元 C.調(diào)減2×22年年初盈余公積45萬(wàn)元 D.調(diào)增2×22年年初未分配利潤(rùn)405萬(wàn)元
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2024-05-28
小規(guī)模 企業(yè)季度所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表 空白表能在申報(bào)系統(tǒng)下載嗎
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2019-01-14
企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)總額第二季度的季初是不是就是第一季度的季末
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2020-07-03
第二季度的申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候利潤(rùn)總額填報(bào)錯(cuò)了第三季度該怎么辦?
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2015-10-19
去年12月沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅和年終獎(jiǎng),我現(xiàn)在反結(jié)賬去計(jì)提的話,然后更正第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那第四季度企業(yè)所得稅需要更正嗎?
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2024-02-06
去年12月沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅和年終獎(jiǎng),我現(xiàn)在反結(jié)賬去計(jì)提的話,然后更正第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那第四季度企業(yè)所得稅需要更正嗎?
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2024-02-06
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