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我需要申報(bào)2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳在那里申報(bào)
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2021-05-31
2017年1月份銀行劃賬了2016年第四季度所得稅,那么我統(tǒng)計(jì)2017年企業(yè)所得稅稅負(fù)的時(shí)候,可以加這筆算2017年所得稅費(fèi)用嗎
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2018-04-05
給員工補(bǔ)繳的以前年度和18年上半年的公積金個(gè)人部分在10月份申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)可以扣除嗎?
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2018-09-16
稅務(wù)局說(shuō)我們公司2019年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報(bào)表,我查了一下是我公司未將2019年12月的紅字發(fā)票申報(bào)增值稅,但將此張紅字發(fā)票做賬到了2019年12月,導(dǎo)致了2019年年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的的營(yíng)業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報(bào)表中的累計(jì)銷售額。這樣的做法是對(duì)的么,紅字發(fā)票沒(méi)有申報(bào),但是將紅字發(fā)票做賬了,導(dǎo)致了所得稅營(yíng)業(yè)收入少了
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2020-07-30
請(qǐng)教大家一個(gè)問(wèn)題,21年有虧損,21年度匯算清繳申報(bào)已完成,在申報(bào)預(yù)繳第一季度所得稅報(bào)表時(shí),以前年度虧損數(shù)據(jù)沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái),也不能手動(dòng)填寫(xiě),是什么原因呢?
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2022-04-10
老師,您好:在申報(bào)小規(guī)模第二季度企業(yè)所得稅后出現(xiàn)提示,請(qǐng)問(wèn)您看是哪里有問(wèn)題嗎?
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2021-07-05
老師,給解答一下季度企業(yè)所得稅怎么計(jì)提做賬
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2023-09-06
申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅表時(shí),收入累計(jì)數(shù)是填1-6月份的累計(jì)數(shù)?還是填4-6月份的累計(jì)數(shù)?
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2024-07-07
8月份發(fā)票被退回重開(kāi),9月份需要沖紅發(fā)票10萬(wàn),實(shí)際只沖紅了8萬(wàn),還有2萬(wàn)忘記沖紅,10月份才充紅,9月份重新開(kāi)了10萬(wàn)的發(fā)票給客戶,賬務(wù)要怎么處理。剛好需要申報(bào)7-9月季度企業(yè)所得稅、有 影響嘛
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2020-10-09
老師 您好,季度企業(yè)所得稅人員是怎么計(jì)算填寫(xiě)?
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2024-05-27
請(qǐng)問(wèn)老師,季度企業(yè)所得稅的季末資產(chǎn)總額是怎么算出來(lái)的?
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2024-10-16
老師好!我想咨詢一下企業(yè)成本怎么把控才能不被稅務(wù)預(yù)警?還有在那方面應(yīng)該注意才能不被稅務(wù)預(yù)警,謝謝指導(dǎo)!湖北當(dāng)?shù)囟悇?wù)率從那看?還有企業(yè)前一季度企業(yè)所得稅忘點(diǎn)扣款了以后發(fā)現(xiàn)了產(chǎn)生的滯納金走什么科目 ??
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2021-10-21
我們公司去年12月份拿到了高企證書(shū),為什么我這個(gè)月填報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候稅率還是25%?
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2024-04-16
請(qǐng)問(wèn)21年四季度企業(yè)所得稅緩交納稅期到什么時(shí)候?
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2023-01-10
今年2月新開(kāi)戶企業(yè),居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅(年)度報(bào)表數(shù)據(jù)參照什么
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2019-04-08
請(qǐng)問(wèn),HK聯(lián)交所《上市規(guī)則》的附錄14《企業(yè)管治守則》的目的是什么?是關(guān)于上市公司的治理規(guī)范進(jìn)行要求嗎?
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2021-12-09
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得誰(shuí)納稅申報(bào)表收入總額那一欄跨年時(shí)填報(bào)數(shù)字跟上年度銜接嗎
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2019-04-14
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計(jì)管理費(fèi)用600萬(wàn)元,并進(jìn)行了企業(yè)所得稅申報(bào),甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,按凈利潤(rùn)的10%提取盈余公積。假設(shè)甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報(bào)的應(yīng)納稅所得額大于零,則下列甲公司對(duì)此項(xiàng)重要前期差錯(cuò)進(jìn)行更正的會(huì)計(jì)處理中正確的是(  )。 A.調(diào)減2×22年度當(dāng)期管理費(fèi)用600萬(wàn)元 B.調(diào)增2×22年利潤(rùn)總額450萬(wàn)元 C.調(diào)減2×22年年初盈余公積45萬(wàn)元 D.調(diào)增2×22年年初未分配利潤(rùn)405萬(wàn)元
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2024-04-10
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計(jì)管理費(fèi)用600萬(wàn)元,并進(jìn)行了企業(yè)所得稅申報(bào),甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,按凈利潤(rùn)的10%提取盈余公積。假設(shè)甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報(bào)的應(yīng)納稅所得額大于零,則下列甲公司對(duì)此項(xiàng)重要前期差錯(cuò)進(jìn)行更正的會(huì)計(jì)處理中正確的是(  )。 A.調(diào)減2×22年度當(dāng)期管理費(fèi)用600萬(wàn)元 B.調(diào)增2×22年利潤(rùn)總額450萬(wàn)元 C.調(diào)減2×22年年初盈余公積45萬(wàn)元 D.調(diào)增2×22年年初未分配利潤(rùn)405萬(wàn)元
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2024-05-28
現(xiàn)在報(bào)小規(guī)模的季報(bào),請(qǐng)幫看一下1.小規(guī)模增值稅季報(bào)(已申報(bào)) 、2.企業(yè)所得稅A類報(bào)報(bào)、3.企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類、4.小企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表一季報(bào)、以上4個(gè)表格,哪個(gè)是要季報(bào)的?哪個(gè)是年報(bào)的?
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2019-01-14
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