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甲公司2×22年12月31日發現2×21年度多計管理費用600萬元,并進行了企業所得稅申報,甲公司適用企業所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設甲公司2×21年度企業所得稅申報的應納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是(  )。 A.調減2×22年度當期管理費用600萬元 B.調增2×22年利潤總額450萬元 C.調減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-05-28
請問老師 申報季度所得稅的時候 申報表上的營業收入的“本年累計金額”寫的是本年度累計的還是季度累計的?
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2023-07-16
老師你好,我做會計不久,還沒申報過企業所得稅, 以前都是虧損的,第三個季度有盈利了,請問我在申報第三季度的企業所得稅時,可以用以前年度的虧損么,這個是系統自己跳出來的,還是要手動輸入啊,我是江蘇的。
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2023-09-07
業所得稅申報主表的第8行彌補以前年度虧損,是怎么來的?2018年度現在虧損了30萬,19所得稅彌補虧損明細表中填列現在我需要怎么把這個數據補上去
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2019-07-13
請問企業所得稅年終匯算清繳所遵從的制度文件是《稅法》嗎?
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2022-03-18
10月初申報完第三季度企業所得稅后應該要交所得稅,但我們之前9月會計憑證里還沒有計提第三季度的所得稅,本來打算在10月份賬里補提第三季度所得稅,借:所得稅費用,貸應交稅費-企業所得稅,然后在稅務局劃走稅款時借:應交稅費-企業所得稅,貸:銀行存款。申報當天稅務所自動從公司銀行上劃走了申報的稅款(含5000企業所得稅款)。但后來10月中旬發現研發費用忘記加計扣除所以要更正申報,而重新申報后是不需要繳企業所得稅的。但錯交的5000的企業所得稅款目前沒退回來,估計11月中旬才能到賬。目前關于企業所得稅的分錄10月賬都還沒做,那現在關于企業所得稅的5000怎么做分錄?謝謝
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2022-11-01
我需要申報2020年的企業所得稅匯算清繳在那里申報
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2021-05-31
老師,前年的年報多交的,稅款3000不打算申請退稅和抵減稅額,第二年主表以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額要填數嗎?
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2016-09-09
請問小規模納稅人預繳企業所得稅是在每季度申報的意思?
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2018-12-10
你好 請問企業所得稅季度預繳納稅申報表 資產總額怎么填
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2021-01-19
企業季度所得稅零申報逾期,專管員有權利決定罰款多少嗎
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2019-12-08
企業所得稅納稅調整:8、收到不符合不征稅收入條件的財政補助、補貼、貸款貼息,以及直接減免、返還的各種稅收(不包括企業按規定取得的出口退稅款),通過"以前年度損益調整"科目結轉至"利潤分配--未分配利潤"科目,或者計入"其他應付款"科目,應調增應納稅所得額. 這條我沒太理解,計入利潤分配-未分配利潤,不就是已經計入利潤總額了嗎?調整時怎么還要調增?這樣不就收了兩次企稅?
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2021-05-30
請問,HK聯交所《上市規則》的附錄14《企業管治守則》的目的是什么?是關于上市公司的治理規范進行要求嗎?
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2021-12-09
某企業2017年度利潤總額為1 000萬元,其中計提的各項減值損失20萬元(不允許稅前扣除),本年 度 國債利息收人100萬元,已計入營業外支出的稅收滯納金6萬元;企業所得稅稅率為25%.年初遞延所得稅資產10萬元,年末遞延所得稅資產為20萬元,年初遞延所得稅負債為30萬元,年末遞延所得稅負債為50萬元,該企業2017年度所得稅費用為
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2019-04-29
老師,請問季度申報所得稅的時候,我應該是借所得稅費用,貸應交稅費-所得稅,然后借本年利潤貸所得稅費用嗎?
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2019-10-16
2017年1月份銀行劃賬了2016年第四季度所得稅,那么我統計2017年企業所得稅稅負的時候,可以加這筆算2017年所得稅費用嗎
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2018-04-05
稅務局說我們公司2019年度企業所得稅申報表中的營業收入小于2019年12月增值稅申報表,我查了一下是我公司未將2019年12月的紅字發票申報增值稅,但將此張紅字發票做賬到了2019年12月,導致了2019年年度企業所得稅申報表中的的營業收入小于2019年12月增值稅申報表中的累計銷售額。這樣的做法是對的么,紅字發票沒有申報,但是將紅字發票做賬了,導致了所得稅營業收入少了
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2020-07-30
老師,請問公司的年報要怎麼做?具體的操作和資料是什麼?謝謝
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2016-04-06
今年2月新開戶企業,居民企業(查賬征收)企業所得稅(年)度報表數據參照什么
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2019-04-08
今年的年度企業所得稅匯算清繳成本減少了,要調增應納稅所得額,年度財務報表需要同時更正嗎?還是也是按第四季度的財務報表一樣報送?
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2021-05-07
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