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計算增值稅稅率時該固定資產進項稅應該視同已交納的增值稅,計算稅負率。對嗎
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2016-12-21
出口免抵退企業增值稅稅負率和自營出口生產企業增值稅稅負率為什么不一樣
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2024-11-03
老師,現在小規模都是1%,增值稅第一欄3%征收率不含稅銷售額,是按照1%算的不含稅銷售額填的,差額就是要填個應稅服務減除項目清單,是嗎,還有個問題,要是不開票的不含稅銷售收入,我也是加在一起全部數額都記入增值稅第一欄3%征收率不含稅銷售額,那這不開票的不含稅銷售額涉及到的稅差額,該怎么弄呢,那個應稅服務減除清單里沒辦法填啊,是不是這部分不開票的就不考慮
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2020-07-06
老師,怎么增加發票明細?我增加的沒有稅率
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2021-04-15
老師您好,增長率和增長比例是一個意思嗎?
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2019-12-28
"(二)某一般納稅人,銷售的貨物適用增值稅率13%,2021年6月發生下列業務: (1)購入免稅農產品,取得普通發票,金額20000元,扣除率9%,款項未付。 (2)進口汽車作為固定資產使用,到岸價100000元,關稅稅率20%,消費稅率10%,增值稅率13%。所有款項均已支付。 (3)客戶逾期未退還包裝物,將上期已收取的押金45200元沒收。 (4)公司將外購的原材料一批用于職工福利,該材料成本為120000元,其進項稅率為13%。 (5)公司將B產品一批用于投資,按公司銷售同類產品的價格計算
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2023-03-14
市凈率的關鍵驅動因素是(  )。 A.增長潛力 B.營業凈利率 C.權益凈利率 D.股利支付率
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2021-06-18
查詢三個主體增值稅一般納稅人,小規模納稅人,個人分別銷售兩個客體舊貨,自己使用過的固定資產對應的增值稅征收率的法律原文,需要標注出處
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2019-10-10
A公司是一般納稅人,做電腦零售。向B公司采購電腦100臺,取得增值稅專用發票注明的價款240000元,稅率13%,增值稅稅額31200元,已經轉賬支付300000元,求賬務處理?
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2019-08-27
老師,我想請問一下,小規模納稅人開專票開一個點的收入,那這個收入在增值稅的申報表里怎么填呢,是填在應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)嗎
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2021-08-05
老師好,我們公司買了核桃,賣出去,請問銷售的增值稅稅率是10%嗎?這項業務除了繳納增值稅、附加稅以及印花稅以外,還需要繳納其他的稅費嗎??謝謝老師
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2019-09-10
某房地產開發商開發項目在2016年1-4月預售收入3000萬,2016 年5-12月預售收入3100 (含稅)營改增后預征增值稅80萬,全年期間費用及其他稅金附加350萬,若預繳毛利率為20%,則當年應預繳企業所得稅為
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2021-12-21
6. 其下屬電器公司增值稅一般納稅人,銷售商品一批,開出增值稅專用發票,金額 200 萬元,稅率 13%,稅額 26 萬元。為了達到促銷的目的,給出了 5%的折扣,折扣額與銷售額分兩張發票列示。 寫出會計分錄
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2022-04-09
某酒廠2022年3月將自產白酒20噸,銷售售價5650元每噸,將一噸(成本4000元每噸),發給職工做福利,購入酒槽100噸,取得增值稅專用發票進項,稅額2萬元 計算當月應納的增值稅和消費稅成本利潤率5%。
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2022-06-06
12日,向韻達公司售出多媒體教程400冊,按每冊碼價35.52元出售,增值稅率為11%,開出增值稅專用發票1張,收到期限為60天、票面金額為14 208元的不帶息商業承兌匯票一張(附件3張)。 這個應該怎么寫分錄
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2020-02-21
"6. 其下屬電器公司增值稅一般納稅人,銷售商品一批,開出增值稅專用發票,金額 200 萬元,稅率 13%,稅額 26 萬元。為了達到促銷的目的,給出了 5%的折扣,折扣額與銷售額分兩張發票列示。 寫出會計分錄"
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2023-03-07
某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生 產經營情況如下: (1) 月初庫存外購已稅煙絲80萬元,當 月外購已稅煙絲取得增值稅專用發票,注明支 付貨款金額1200萬元、進項稅額156萬元, 煙絲全部驗收入庫; (2) 本月生產領用外購已稅煙絲400萬 元; (3) 生產卷煙1500箱 (標準箱),全 部對外銷售,取得含稅銷售額4 407萬元。支 付銷貨運輸費用,取得運輸單位開具的增值稅 專用發票注明價款60萬元; (4) 直接銷售部分外購已稅煙絲,開具 普通發票注明價款50萬元。 己知:銷售貨物增值稅稅率為13%,交 通運輸服務增值稅稅率為9%;煙絲消費稅稅 率為30%;卷煙消費稅定額稅率為每箱150 元,比例稅率為56%。 根據上述資料,不考慮其他因素,分析回 答下列小題。 (1)下列卷煙廠9月準子扣除的進項稅額是多少?
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2021-12-29
增值稅一般納稅人,2019年5月購進貨物300000元,其中增值稅專用發票注明銷售額200000元,已在當月到主管稅務機關認證并相符;取得一般納稅人開具的增值稅普通發票注明金額100000元。當月銷售貨物開出增值稅專用發票10份,取得銷售額300000元;開出普通發票10份,取得銷售收入116000元;當月銷售和購進貨物支付運輸費用55500元,取得增值稅專用發票。在當月到稅務機關認證并相符。假定該納稅人購銷貨物適用增值稅稅率均為13%,以上金額均為不含稅,計算其當月應納的增值稅額。 (具體核算金額)
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2019-06-25
10. [單選題] 萬豪公司系小規模企業,2014年3月份銷售甲產品1000件,開出普通發票中的含稅銷售額為123600元,增值稅征收率為3%,對于該筆業務,萬豪公司確認的應交增值稅為( )元。 這計算題的公式是什么?
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2017-05-24
15日,甲公司將倉庫積壓的原材料一批出售,開具的增值稅專用發票上注明的售價為20萬元,增值稅稅額為2.6萬元,款項已存入銀行。該批原材料的計劃成本為18萬元,材料成本差異率為-2%。 求分錄
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2020-04-24
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