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公司有做出口,現(xiàn)在出口不是可以退稅嗎,那每個(gè)月報(bào)增值稅的時(shí)候,要把出口那部分的稅算上去先抵扣嗎,例如:銷項(xiàng):國(guó)內(nèi)開票稅額:50,出口開普票沒有稅額,進(jìn)項(xiàng)申報(bào)是申報(bào)50,還是加上出口可以退回來的那13%的稅額
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2022-05-11
老師生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,在2019年6月有一筆出口退稅比如說金額為100,已申報(bào)增值稅,未申請(qǐng)退稅,在今年3月也有一筆退稅100,現(xiàn)在想申報(bào)2019年6月的出口退稅,請(qǐng)問在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里的納稅表出口銷售累計(jì)填100還是填200啊
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2020-04-11
老師:您好!我們向日本購(gòu)買了一批貨物,假如貨款12元,關(guān)稅2元,增值稅3元,現(xiàn)在我們就收到海關(guān)開具的2元關(guān)稅票,3元增值稅票,請(qǐng)問,貨款的發(fā)票誰給我們開啊?謝謝
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2016-04-22
本月買發(fā)票前做過報(bào)稅廳報(bào)稅的發(fā)票還能作廢嗎
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2015-09-30
征免稅不同項(xiàng)目不能同一張?zhí)铋_,政策依據(jù)是什么?
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2019-01-28
捐贈(zèng)圖書發(fā)票的稅率是多少,運(yùn)輸費(fèi)的稅率是多少?
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2017-05-15
商場(chǎng)辦公用品能開增值稅普通發(fā)票13%稅率,能開13%增值值稅專用發(fā)票?
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2022-04-14
2019年6月1日,經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)口一臺(tái)符合國(guó)家特定免征關(guān)稅的科研設(shè)備用于研發(fā)項(xiàng)目,設(shè)備進(jìn)口時(shí)經(jīng)海關(guān)審定的完稅價(jià)格折合人民幣800萬元(關(guān)稅稅率10%),海關(guān)規(guī)定的監(jiān)管年限為5年。2021年5月31日,公司研發(fā)項(xiàng)目完成后,將已計(jì)提折舊200萬元的免稅設(shè)備出售給國(guó)內(nèi)另一企業(yè),該企業(yè)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)繳關(guān)稅多少元
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2023-04-12
某汽車企業(yè)系增值稅一般納稅人,2021年11月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)從境外進(jìn)口一批小汽車,海關(guān)審定的成交價(jià)格400萬元;運(yùn)抵我國(guó)關(guān)境內(nèi)輸入地點(diǎn)起卸前的 包裝費(fèi)11萬元、運(yùn)輸費(fèi)20萬元、保險(xiǎn)費(fèi)4萬元。企業(yè)按規(guī)定已繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)的各項(xiàng)稅金,并取得完 稅憑證。 (2)當(dāng)月在境內(nèi)銷售自產(chǎn)小汽車1 000輛,取得不含稅收入15 000萬元;同時(shí)取得運(yùn)輸裝卸費(fèi)收 入339萬元(未單獨(dú)核算)。 (3)當(dāng)月購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為8 000萬元,稅款1 040萬元;專 發(fā)票當(dāng)期通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的審核認(rèn)證。為購(gòu)進(jìn)材料支付運(yùn)費(fèi),取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票 注明價(jià)款200萬元。 已知:上期留抵增值稅額59 000元;關(guān)稅稅率為20%,消費(fèi)稅稅率為9%,銷售貨物增值稅稅率 13%,交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%。 要求: 根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答該企業(yè)進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅是( )。
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2022-05-28
為什么出口貨物要扣除出口關(guān)稅而進(jìn)口不用呢
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2020-04-21
進(jìn)口收到的關(guān)稅、消費(fèi)稅、增值稅完稅憑證完稅價(jià)格并不一樣,那該如何做分錄呢?
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2018-07-13
老師,請(qǐng)問個(gè)體工商戶增值稅要如何申報(bào)?是從電子稅務(wù)局的自然人窗口登錄嗎?
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2020-07-01
老師您好!請(qǐng)問出口貨物開了普通免稅發(fā)票,不申請(qǐng)退稅的話,還需要繳增值稅嗎?
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2020-10-23
外貿(mào)商貿(mào)出口商品有代理費(fèi),增值稅專票,如何入賬,6個(gè)點(diǎn)稅率,會(huì)計(jì)分錄如何做
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2017-11-13
老師,外貿(mào)企業(yè),出口退稅,合同價(jià)款是1000美元,報(bào)關(guān)單上也是1000美元,后來我們給他們提供了一些工作,補(bǔ)給我們40美元,我會(huì)計(jì)做賬,銷售額收入可以是1040美元嗎,我申報(bào)增值稅的時(shí)候免稅收入填多少1040美元嗎
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2022-02-22
假如,本月申報(bào)上月出口退稅。出口人民幣1000.上月期末報(bào)表上留底50。退稅率是13。那么分錄怎么寫。然后本月銷項(xiàng)稅700,進(jìn)項(xiàng)323,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄又該怎么寫
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2019-07-30
我是外貿(mào)企業(yè),7月份的時(shí)候申報(bào)了出口退稅,后面因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票和報(bào)關(guān)單單位不一致,就沖紅了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)月申報(bào)增值稅需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?請(qǐng)問怎么填報(bào)申報(bào)表呀?
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2021-09-06
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),申報(bào)增值稅出口退稅時(shí),最后說是其中兩張發(fā)票在總局稅局系統(tǒng)中不存在,這是怎么回事
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2020-07-01
外貿(mào)企業(yè)視同內(nèi)銷,開了13%增值稅普票,申報(bào)按照內(nèi)銷申報(bào)的,進(jìn)項(xiàng)稅稅金抵扣,擎天軟件數(shù)據(jù)如何錄入,進(jìn)出口關(guān)聯(lián)單據(jù)要不要錄入,在錄入視同內(nèi)銷單據(jù),還是只要錄入視同內(nèi)銷單據(jù)
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2020-05-08
請(qǐng)問這個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是借方余額,本月有出口退稅,這個(gè)借方余額是可以退稅的,分錄應(yīng)該怎么做
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2022-05-16
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