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這個月增值稅不用交,增值稅表怎么填呢
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2019-07-02
老師個稅上海不超過多少不用繳納
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2020-04-21
請問上海匯付支付備用金是什么啊
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2022-12-01
商場辦公用品能開增值稅普通發(fā)票13%稅率,能開13%增值值稅專用發(fā)票?
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2022-04-14
分期付款方式購入一批原材料,合同約定的購買價款為500萬元,增值稅進項額為85萬元。根據(jù)合同約定,星海公司應(yīng)于購貨時支付全部增值稅稅額和20%的貨款,其余貨款于每年年末等額支付,分4年付清。該項購貨具有融資性質(zhì),星海公司選擇7%作為折現(xiàn)率。答案
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2022-04-19
進口收到的關(guān)稅、消費稅、增值稅完稅憑證完稅價格并不一樣,那該如何做分錄呢?
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2018-07-13
老師,請問個體工商戶增值稅要如何申報?是從電子稅務(wù)局的自然人窗口登錄嗎?
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2020-07-01
老師您好!請問出口貨物開了普通免稅發(fā)票,不申請退稅的話,還需要繳增值稅嗎?
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2020-10-23
外貿(mào)商貿(mào)出口商品有代理費,增值稅專票,如何入賬,6個點稅率,會計分錄如何做
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2017-11-13
根據(jù)《財政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號)規(guī)定,納稅人購進農(nóng)產(chǎn)品,原適用10%扣除率的,扣除率調(diào)整為( )。納稅人購進用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照( )的扣除率計算進項稅額
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2019-11-30
海南省綠意有限公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率13%,原材料采用實際成本核算,2020年7月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù) 1.2日,開出現(xiàn)金支票一張5000元,提取現(xiàn)金補充備用金。 2.3日,向銀行申請銀行匯票用于購買材料, 將款項 30 000 元交存銀行轉(zhuǎn)作銀行匯票存款。 3.5日,持銀行匯票采購A材料,材料已驗收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為23000元,增值稅稅額2990元。 4.8日,收到開戶銀行轉(zhuǎn)來的銀行匯票第四聯(lián),多余的銀行匯票款已退回開戶銀行。 5.9日,用公司信用卡支付購書款,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為5000元,增值稅稅額6500元。 6.10日,向證券公司劃出款項1000 000元,準備購買A上市公股票。 7.11日,從上海證券交易所購入丁上市公司股票50000股,該股票投資的公允價值為900000元,另支付相關(guān)交易費用2250元,取得的值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為135元。綠意公司將其劃分為交易性金融資產(chǎn)。 8.12 日,采用托收承付方式向甲公司銷售商品一批,取得的增直稅專用發(fā)票上注明的價款為50000元,增值稅稅額6500元,已辦妥托收手續(xù)。
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2020-07-31
老師,我公司在上海是母公司,深圳是分公司。現(xiàn)在一項業(yè)務(wù),合同是與上海簽訂的,但是因為發(fā)生在深圳,員工是深圳。員工的工資等費用都由深圳出,但是費用報銷卻在上海,請問上海收到這些發(fā)票該怎么做賬?
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2020-09-14
公司有做出口,現(xiàn)在出口不是可以退稅嗎,那每個月報增值稅的時候,要把出口那部分的稅算上去先抵扣嗎,例如:銷項:國內(nèi)開票稅額:50,出口開普票沒有稅額,進項申報是申報50,還是加上出口可以退回來的那13%的稅額
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2022-05-11
老師生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,在2019年6月有一筆出口退稅比如說金額為100,已申報增值稅,未申請退稅,在今年3月也有一筆退稅100,現(xiàn)在想申報2019年6月的出口退稅,請問在出口退稅申報系統(tǒng)里的納稅表出口銷售累計填100還是填200啊
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2020-04-11
老師,外貿(mào)企業(yè),出口退稅,合同價款是1000美元,報關(guān)單上也是1000美元,后來我們給他們提供了一些工作,補給我們40美元,我會計做賬,銷售額收入可以是1040美元嗎,我申報增值稅的時候免稅收入填多少1040美元嗎
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2022-02-22
假如,本月申報上月出口退稅。出口人民幣1000.上月期末報表上留底50。退稅率是13。那么分錄怎么寫。然后本月銷項稅700,進項323,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄又該怎么寫
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2019-07-30
我是外貿(mào)企業(yè),7月份的時候申報了出口退稅,后面因為進項發(fā)票和報關(guān)單單位不一致,就沖紅了進項發(fā)票,這個月申報增值稅需要做進項轉(zhuǎn)出嗎?請問怎么填報申報表呀?
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2021-09-06
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),申報增值稅出口退稅時,最后說是其中兩張發(fā)票在總局稅局系統(tǒng)中不存在,這是怎么回事
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2020-07-01
請問這個月的應(yīng)交稅費-未交增值稅是借方余額,本月有出口退稅,這個借方余額是可以退稅的,分錄應(yīng)該怎么做
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2022-05-16
外貿(mào)企業(yè)視同內(nèi)銷,開了13%增值稅普票,申報按照內(nèi)銷申報的,進項稅稅金抵扣,擎天軟件數(shù)據(jù)如何錄入,進出口關(guān)聯(lián)單據(jù)要不要錄入,在錄入視同內(nèi)銷單據(jù),還是只要錄入視同內(nèi)銷單據(jù)
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2020-05-08
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