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老師您好,我有兩個問題:1、我們老板之前從國外買了一個軟件做無形資產(chǎn),沒有海關(guān)報關(guān),他可以報銷嗎?2、購買貨物時過海關(guān)和不過海關(guān)有什么區(qū)別嗎?如果我們進貨時不用過海關(guān)不是更省事嗎?還是說經(jīng)過公司付款是必須要過海關(guān)的,個人支付就不用過海關(guān)?或者跟購買的實物和虛擬商品有關(guān)呢?
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2016-10-24
一般貨物繳納增值稅 組成計稅價格=成本×(1+成本利潤率) 一般貨物繳納消費稅 組成計稅價格=(成本+利潤)÷(1-消費稅比例稅率) 進口應(yīng)交消費稅貨物繳納消費稅 組成計稅價格=(關(guān)稅+關(guān)稅完稅價格+消費稅)×消費稅稅率 進口應(yīng)交消費稅貨物繳納增值稅 組成計稅價格=(關(guān)稅+關(guān)稅完稅價格+消費稅)×增值稅稅率 進口非應(yīng)交消費稅貨物繳納增值稅 組成計稅價格=(關(guān)稅+關(guān)稅完稅價格)×增值稅稅率 老師,這些是我自己通過做題總結(jié)的,您看正確嗎,麻煩老師啦
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2020-05-22
普通增值稅發(fā)票和增值專用發(fā)票的區(qū)別
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2015-11-10
根據(jù)《財政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號)規(guī)定,納稅人購進農(nóng)產(chǎn)品,原適用10%扣除率的,扣除率調(diào)整為( )。納稅人購進用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照( )的扣除率計算進項稅額
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2019-11-30
小規(guī)模是一個季度代開的增值稅專用發(fā)票要交增值稅,自開的不到9萬不用交增值稅嗎
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2018-04-12
小規(guī)模納稅人確認收入,用應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅?對嗎?是不是應(yīng)該用應(yīng)交增值稅啊?
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2020-07-24
海南省綠意有限公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率13%,原材料采用實際成本核算,2020年7月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù) 1.2日,開出現(xiàn)金支票一張5000元,提取現(xiàn)金補充備用金。 2.3日,向銀行申請銀行匯票用于購買材料, 將款項 30 000 元交存銀行轉(zhuǎn)作銀行匯票存款。 3.5日,持銀行匯票采購A材料,材料已驗收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為23000元,增值稅稅額2990元。 4.8日,收到開戶銀行轉(zhuǎn)來的銀行匯票第四聯(lián),多余的銀行匯票款已退回開戶銀行。 5.9日,用公司信用卡支付購書款,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為5000元,增值稅稅額6500元。 6.10日,向證券公司劃出款項1000 000元,準備購買A上市公股票。 7.11日,從上海證券交易所購入丁上市公司股票50000股,該股票投資的公允價值為900000元,另支付相關(guān)交易費用2250元,取得的值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為135元。綠意公司將其劃分為交易性金融資產(chǎn)。 8.12 日,采用托收承付方式向甲公司銷售商品一批,取得的增直稅專用發(fā)票上注明的價款為50000元,增值稅稅額6500元,已辦妥托收手續(xù)。
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2020-07-31
進口收到的關(guān)稅、消費稅、增值稅完稅憑證完稅價格并不一樣,那該如何做分錄呢?
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2018-07-13
老師,請問個體工商戶增值稅要如何申報?是從電子稅務(wù)局的自然人窗口登錄嗎?
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2020-07-01
老師您好!請問出口貨物開了普通免稅發(fā)票,不申請退稅的話,還需要繳增值稅嗎?
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2020-10-23
外貿(mào)商貿(mào)出口商品有代理費,增值稅專票,如何入賬,6個點稅率,會計分錄如何做
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2017-11-13
本月買發(fā)票前做過報稅廳報稅的發(fā)票還能作廢嗎
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2015-09-30
征免稅不同項目不能同一張?zhí)铋_,政策依據(jù)是什么?
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2019-01-28
捐贈圖書發(fā)票的稅率是多少,運輸費的稅率是多少?
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2017-05-15
增值稅進項大于銷項不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
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2022-04-04
公司有做出口,現(xiàn)在出口不是可以退稅嗎,那每個月報增值稅的時候,要把出口那部分的稅算上去先抵扣嗎,例如:銷項:國內(nèi)開票稅額:50,出口開普票沒有稅額,進項申報是申報50,還是加上出口可以退回來的那13%的稅額
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2022-05-11
老師生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,在2019年6月有一筆出口退稅比如說金額為100,已申報增值稅,未申請退稅,在今年3月也有一筆退稅100,現(xiàn)在想申報2019年6月的出口退稅,請問在出口退稅申報系統(tǒng)里的納稅表出口銷售累計填100還是填200啊
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2020-04-11
為什么出口貨物要扣除出口關(guān)稅而進口不用呢
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2020-04-21
某汽車企業(yè)系增值稅一般納稅人,2021年11月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)從境外進口一批小汽車,海關(guān)審定的成交價格400萬元;運抵我國關(guān)境內(nèi)輸入地點起卸前的 包裝費11萬元、運輸費20萬元、保險費4萬元。企業(yè)按規(guī)定已繳納進口環(huán)節(jié)的各項稅金,并取得完 稅憑證。 (2)當月在境內(nèi)銷售自產(chǎn)小汽車1 000輛,取得不含稅收入15 000萬元;同時取得運輸裝卸費收 入339萬元(未單獨核算)。 (3)當月購進生產(chǎn)材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為8 000萬元,稅款1 040萬元;專 發(fā)票當期通過稅務(wù)機關(guān)的審核認證。為購進材料支付運費,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票 注明價款200萬元。 已知:上期留抵增值稅額59 000元;關(guān)稅稅率為20%,消費稅稅率為9%,銷售貨物增值稅稅率 13%,交通運輸服務(wù)增值稅稅率為9%。 要求: 根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答該企業(yè)進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅是( )。
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2022-05-28
出口的外貿(mào)公司,退稅的。增值稅主表銷售額應(yīng)該填在免抵退那欄,還是免稅那欄
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2016-12-07
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