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海南省綠意有限公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率13%,原材料采用實際成本核算,2020年7月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務 1.2日,開出現(xiàn)金支票一張5000元,提取現(xiàn)金補充備用金。 2.3日,向銀行申請銀行匯票用于購買材料, 將款項 30 000 元交存銀行轉作銀行匯票存款。 3.5日,持銀行匯票采購A材料,材料已驗收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為23000元,增值稅稅額2990元。 4.8日,收到開戶銀行轉來的銀行匯票第四聯(lián),多余的銀行匯票款已退回開戶銀行。 5.9日,用公司信用卡支付購書款,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為5000元,增值稅稅額6500元。 6.10日,向證券公司劃出款項1000 000元,準備購買A上市公股票。 7.11日,從上海證券交易所購入丁上市公司股票50000股,該股票投資的公允價值為900000元,另支付相關交易費用2250元,取得的值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為135元。綠意公司將其劃分為交易性金融資產。 8.12 日,采用托收承付方式向甲公司銷售商品一批,取得的增直稅專用發(fā)票上注明的價款為50000元,增值稅稅額6500元,已辦妥托收手續(xù)。
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2020-07-31
老師您好,我有兩個問題:1、我們老板之前從國外買了一個軟件做無形資產,沒有海關報關,他可以報銷嗎?2、購買貨物時過海關和不過海關有什么區(qū)別嗎?如果我們進貨時不用過海關不是更省事嗎?還是說經(jīng)過公司付款是必須要過海關的,個人支付就不用過海關?或者跟購買的實物和虛擬商品有關呢?
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2016-10-24
公司有做出口,現(xiàn)在出口不是可以退稅嗎,那每個月報增值稅的時候,要把出口那部分的稅算上去先抵扣嗎,例如:銷項:國內開票稅額:50,出口開普票沒有稅額,進項申報是申報50,還是加上出口可以退回來的那13%的稅額
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2022-05-11
老師生產企業(yè)出口退稅,在2019年6月有一筆出口退稅比如說金額為100,已申報增值稅,未申請退稅,在今年3月也有一筆退稅100,現(xiàn)在想申報2019年6月的出口退稅,請問在出口退稅申報系統(tǒng)里的納稅表出口銷售累計填100還是填200啊
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2020-04-11
本月買發(fā)票前做過報稅廳報稅的發(fā)票還能作廢嗎
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2015-09-30
征免稅不同項目不能同一張?zhí)铋_,政策依據(jù)是什么?
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2019-01-28
捐贈圖書發(fā)票的稅率是多少,運輸費的稅率是多少?
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2017-05-15
為什么出口貨物要扣除出口關稅而進口不用呢
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2020-04-21
老師,我公司在上海是母公司,深圳是分公司。現(xiàn)在一項業(yè)務,合同是與上海簽訂的,但是因為發(fā)生在深圳,員工是深圳。員工的工資等費用都由深圳出,但是費用報銷卻在上海,請問上海收到這些發(fā)票該怎么做賬?
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2020-09-14
某汽車企業(yè)系增值稅一般納稅人,2021年11月發(fā)生如下業(yè)務: (1)從境外進口一批小汽車,海關審定的成交價格400萬元;運抵我國關境內輸入地點起卸前的 包裝費11萬元、運輸費20萬元、保險費4萬元。企業(yè)按規(guī)定已繳納進口環(huán)節(jié)的各項稅金,并取得完 稅憑證。 (2)當月在境內銷售自產小汽車1 000輛,取得不含稅收入15 000萬元;同時取得運輸裝卸費收 入339萬元(未單獨核算)。 (3)當月購進生產材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為8 000萬元,稅款1 040萬元;專 發(fā)票當期通過稅務機關的審核認證。為購進材料支付運費,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票 注明價款200萬元。 已知:上期留抵增值稅額59 000元;關稅稅率為20%,消費稅稅率為9%,銷售貨物增值稅稅率 13%,交通運輸服務增值稅稅率為9%。 要求: 根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答該企業(yè)進口環(huán)節(jié)應繳納的關稅是( )。
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2022-05-28
2019年6月1日,經(jīng)批準進口一臺符合國家特定免征關稅的科研設備用于研發(fā)項目,設備進口時經(jīng)海關審定的完稅價格折合人民幣800萬元(關稅稅率10%),海關規(guī)定的監(jiān)管年限為5年。2021年5月31日,公司研發(fā)項目完成后,將已計提折舊200萬元的免稅設備出售給國內另一企業(yè),該企業(yè)應當補繳關稅多少元
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2023-04-12
老師,外貿企業(yè),出口退稅,合同價款是1000美元,報關單上也是1000美元,后來我們給他們提供了一些工作,補給我們40美元,我會計做賬,銷售額收入可以是1040美元嗎,我申報增值稅的時候免稅收入填多少1040美元嗎
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2022-02-22
假如,本月申報上月出口退稅。出口人民幣1000.上月期末報表上留底50。退稅率是13。那么分錄怎么寫。然后本月銷項稅700,進項323,月末結轉增值稅的分錄又該怎么寫
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2019-07-30
我是外貿企業(yè),7月份的時候申報了出口退稅,后面因為進項發(fā)票和報關單單位不一致,就沖紅了進項發(fā)票,這個月申報增值稅需要做進項轉出嗎?請問怎么填報申報表呀?
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2021-09-06
老師,我們是外貿企業(yè),申報增值稅出口退稅時,最后說是其中兩張發(fā)票在總局稅局系統(tǒng)中不存在,這是怎么回事
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2020-07-01
外貿企業(yè)視同內銷,開了13%增值稅普票,申報按照內銷申報的,進項稅稅金抵扣,擎天軟件數(shù)據(jù)如何錄入,進出口關聯(lián)單據(jù)要不要錄入,在錄入視同內銷單據(jù),還是只要錄入視同內銷單據(jù)
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2020-05-08
請問這個月的應交稅費-未交增值稅是借方余額,本月有出口退稅,這個借方余額是可以退稅的,分錄應該怎么做
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2022-05-16
老師,離線申報系統(tǒng)里的出口發(fā)票號是填企業(yè)開的增值稅普通發(fā)票的發(fā)票號嗎?如果一個報關單有十幾份發(fā)票,這個出口發(fā)票號怎么填?
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2021-07-08
老師好,應交增值稅出口退稅如果月末不結轉,反應在一級科目應交稅費貸方金額越來越大怎么辦
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2019-10-11
出口退稅做完單證齊全后,為什么增值稅附表1免抵退銷售額那一欄中沒有顯示銷售額,以前報的時候都是自動顯示的啊?
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2020-04-11
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