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企業(yè)在籌辦期的這個(gè)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)是怎么扣除的呀?
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2017-01-19
稅控設(shè)備發(fā)票可以做增值稅稅前抵減,所得稅也可以稅前扣除,那就雙重扣除了,是這樣嗎?
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2017-05-23
每個(gè)月只可以開(kāi)一張500的收據(jù)稅前可以扣除,還是可以開(kāi)好幾張500元收據(jù)稅前可以扣除?
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2022-03-27
我看病的的錢(qián)要開(kāi)發(fā)票 開(kāi)治療費(fèi)公司抬頭可以用嗎
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2019-11-16
管理費(fèi)用-汽車(chē)費(fèi)再算企業(yè)所得稅時(shí),有扣除上限嗎?
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2017-11-28
老師。想問(wèn)一下這個(gè)題 為什么扣除最好限額是400呢?
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2022-08-28
職工工資匯算清繳的時(shí)候有不有什么限額扣除啊
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2020-06-16
向非金融機(jī)構(gòu)借款發(fā)生的利息的扣除限額怎么算
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2022-11-30
廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)不是15%嗎,截圖答案怎么是30%?
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2017-07-01
老師,麻煩發(fā)一下研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的鑒證報(bào)告樣板,謝謝啦
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2019-04-18
企業(yè)對(duì)于財(cái)政撥付的專(zhuān)款專(zhuān)用如何賬務(wù)處理?借無(wú)形資產(chǎn)20萬(wàn)貸銀行存款20同時(shí)借專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款20萬(wàn)貸應(yīng)付公司20萬(wàn)。這樣做對(duì)嗎?無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)能在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
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2019-12-26
A公司與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司簽訂了一份一年期的房屋租賃協(xié)議,租金人民幣10萬(wàn)元,同時(shí)代房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司繳納了1.2萬(wàn)元的房產(chǎn)稅,A公司經(jīng)理以為取得了繳款書(shū)就可以在年終企業(yè)所得稅前扣除,然而,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)卻未予認(rèn)可。問(wèn):稅務(wù)機(jī)關(guān)為什么不允許A公司扣除代繳的稅款?A公司應(yīng)如何籌劃?
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2020-02-27
發(fā)票名稱(chēng)為職工個(gè)人的通訊費(fèi)發(fā)票,在公司報(bào)銷(xiāo),職工個(gè)人需要繳納個(gè)人所得稅嗎?該費(fèi)用能在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
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2017-03-02
A公司與一家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司簽訂了一份一年期的房屋租賃協(xié)議,租金人民幣10萬(wàn)元,同時(shí)代房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司繳納了1.2萬(wàn)元的房產(chǎn)稅。對(duì)于代繳的1.2萬(wàn)元房產(chǎn)稅,A公司經(jīng)理以為取得了繳款書(shū)就可以在年終企業(yè)所得稅前扣除,然而,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)卻未予認(rèn)可。問(wèn):稅務(wù)機(jī)關(guān)為什么不允許A公司扣除代繳的稅款?A公司應(yīng)如何籌劃?
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2020-12-25
老師你好,企業(yè)籌建期間所得稅匯算清繳當(dāng)期虧損不得計(jì)算為虧損,要調(diào)增,那我是要調(diào)增當(dāng)期所有虧損還是只是調(diào)增有發(fā)票的,因?yàn)闆](méi)有發(fā)票的費(fèi)用不能在所得稅前扣除啊,我只能把有發(fā)票的這部分虧損調(diào)增了。第二年盈利了再調(diào)減,是這樣子嗎?
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2021-07-20
如果計(jì)提 了工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)在年底沒(méi)有花完是不是不能在所得稅前扣除
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2018-01-16
報(bào)銷(xiāo)汽油費(fèi)需要跟員工簽訂私車(chē)公用的協(xié)議嗎?拿單位抬頭的汽油費(fèi)發(fā)票還用交個(gè)人所得稅嗎?汽油費(fèi)企業(yè)所得稅有稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)碼
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2016-12-08
1、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為以公允價(jià)值計(jì)量的投資性房地產(chǎn),財(cái)務(wù)賬面不計(jì)提折舊,但折舊在所得稅前是可以抵扣的吧? 2、如果房產(chǎn)初始入賬就是按以公允價(jià)值計(jì)量的投資性房地產(chǎn),那么折舊還能在所得稅前扣除嗎?
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2019-05-22
我想了解下一個(gè)具體的稅收處理問(wèn)題。 背景:就是某企業(yè)實(shí)施遞延薪酬制度后,企業(yè)將這部分被遞延支付的資金(薪酬)交給第三方機(jī)構(gòu)管理,并取得投資收益。例如,被遞延的薪酬100萬(wàn)元,遞延3年,到期后,實(shí)現(xiàn)累計(jì)投資收益率15%,即投資收益為15萬(wàn)元。 問(wèn)題: 1、關(guān)于企業(yè)所得稅:企業(yè)是在3年前計(jì)提遞延薪酬時(shí)在企業(yè)所得稅前扣除100萬(wàn)元,還是在實(shí)際支付的年度(3年后)進(jìn)行企業(yè)年金所得稅處理,扣除115萬(wàn)元? 2、關(guān)于員工的個(gè)人所得稅:肯定是在3年后實(shí)際領(lǐng)取薪酬時(shí)才繳納個(gè)人所得稅吧?只是,按多少金額繳納個(gè)人所得稅呢?是按100萬(wàn)元,還是115萬(wàn)元?
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2022-05-23
系統(tǒng)出具的銷(xiāo)貨清單,未加蓋銷(xiāo)售方發(fā)票專(zhuān)用章,可不可以企業(yè)所得稅前扣除
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2019-01-08
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